31/12/2011 |
281 |
Impegno e liquidazione sussidi economici a favore di persone con disturbo mentale residenti in Sardegna - Legge regionale n. 20 del 30.05.1997, art. 8 - periodo dicembre 2011.
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31/12/2011 |
280 |
Provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna e liquidazione a n. 1 utente delle spettanze per l'annualità 2011.-
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31/12/2011 |
279 |
Selezione pubblica per la copertura, mediante mobilità esterna volontaria di n. 1 posto di operaio specializzato a tempo indeterminato part-time, cat. B3 - art. 30 Dlgs 165/2001 - " NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
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31/12/2011 |
278 |
Aggiornamento del fabbisogno finanziario per le provvidenze relative ai trasferimenti regionali della L.R. 8/99 - esercizio 2012.
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31/12/2011 |
277 |
Impegno spesa indennità di residenza per farmacie rurali - anno 2011 - liquidazione anni 2009/2010.
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31/12/2011 |
276 |
Impegno spesa contributo alla Provincia di Nuoro per assistenza infanti illegittimi e abbandonati.
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31/12/2011 |
275 |
Impegno spesa per quota funzionamento Commissione elettorale circondariale di Nuoro, anno 2011.
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31/12/2011 |
274 |
Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali.
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31/12/2011 |
273 |
Impegno e liquidazione spese per conti telefonici amministratori.
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31/12/2011 |
272 |
Impegno e liquidazione spese per fornitura manifesti per pubblicizzazione simposio di scultura.
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31/12/2011 |
271 |
Impegno e liquidazione spese per fornitura base in granito per posizionamento scultura nella Via Roma.
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Area Economico Finanziaria |
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31/12/2011 |
270 |
Impegno e liquidazione spese per fornitura toner a fotocopiatore SHARP MX-2700
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31/12/2011 |
269 |
Azioni di contrasto alla povertà anno 2010 - IV^ annualità - liquidazione programma del servizio Civico - Dicembre 2011.
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31/12/2011 |
268 |
Avvio Piani personalizzati per portatori di handicap grave - L. 162/98 - programma 2011 decorrenza 1 gennaio 2012/31 dicembre 2012.
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30/12/2011 |
267 |
Impegno spesa e liquidazione per fornitura segnaletica per Cortes Apertas
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29/12/2011 |
266 |
Liquidazione lavoro straordinario alla dipendente Giovanna Delogu con la qualifica di assistente sociale.
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22/12/2011 |
264 |
Impegno spesa per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto dell'illuminazione pubblica.
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22/12/2011 |
263 |
Impegno spesa e affidamento incarico alla Ditta Ena Francesco per l'installazione delle luminarie e degli addobbi natalizi.
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21/12/2011 |
265 |
"Programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà - quarta annualità - annualità 2010"- Impegno di spesa e liquidazione per sorveglianza sanitaria ed esami di laboratorio - sussidi - linea a.-
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16/12/2011 |
261 |
Liquidazione onorari all'Avv.to Maddalena Calia per difesa in giudizio delle ragioni del Comune c/consorzio di bonifica.
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16/12/2011 |
259 |
Liquidazione quote forfettarie oneri previdenziali - D.M. 25 maggio 2001 - Dr.ssa Clara Michelangeli. Anno 2011.
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15/12/2011 |
262 |
Approvazione atti di gara e aggiudicazione incarico professionale all'Ing. Chessa Pasqualino, con studio a Olbia, per i lavori degli " Interventi urgenti al ponte sul Rio Laerru lungo il tratto San Bachisio Gallè "
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15/12/2011 |
260 |
Liquidazione alle Messaggerie Sarde Srl di Sassari per la fornitura di materiale librario alla biblioteca comunale.
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14/12/2011 |
258 |
Impegno e liquidazione fattura n. 5 del 13.12.2011 all'Arch. Carina Pinna di Lula per ripristino di due murales siti nel nuovo cimitero e sulla Via Roma denominato " La Pietà ".-
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13/12/2011 |
257 |
Liquidazione fattura n. 22 del 14.09.2011 all'Ing. Asproni Antonio quale parcella per la Progettazione e Direzione Lavori dei lavori di completamento per il " Risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso ".-
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13/12/2011 |
256 |
Liquidazione fattura n. 13 del 25.10.2011 alla Ditta Decortes Graziano per l'esecuzione dei lavori di Prescrizioni antincendio, interventi sulla viabilità di propria competenza Campagna 2011. Saldo.-
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13/12/2011 |
255 |
Liquidazione indennità di missione al Geom. Mulvoni Laura
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13/12/2011 |
254 |
Liquidazione indennità di missione all'Assessore Comunale Daga Fabio.
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13/12/2011 |
253 |
Liquidazione indennità di missione al Sindaco Dr.ssa Clara Michelangeli.
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13/12/2011 |
252 |
Rettifica determinazione n. 246 del 6 dicembre 2011 e approvazione Piani personalizzati per portatori di handicap grave - L. 162/98 - programma 2011 decorrenza 1 gennaio2012/31 dicembre 2012.
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10/12/2011 |
251 |
Impegno di spesa per fornitura pasti utente in difficoltà - CIG Z7902B6FC1
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09/12/2011 |
250 |
Liquidazione provvidenze nefropatici per il periodo settembre/novembre 2011.
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09/12/2011 |
249 |
Impegno e liquidazione sussidi economici a favore di persone con disturbo mentale residenti in Sardegna - Legge Regionale n. 20 del 30.05.1997, art. 8 - periodo giugno/novembre 2011.
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09/12/2011 |
248 |
Impegno di spesa e liquidazione a favore della Mem informatica di Nuoro, per la fornitura del servizio privacy- redazione del Documento programmatico per la sicurezza - Saldo
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09/12/2011 |
247 |
Liquidazione alla Ditta Giesse Forniture di Sassari per fornitura vestiario alla Guardia Urbana e Campestre.
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06/12/2011 |
246 |
Approvazione n. 6 piani personalizzati per portatori di handicap gravi - L.R. 162/98 - programma 2011 decorrenza 1 gennaio 2012/31 dicembre 2012.
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03/12/2011 |
245 |
Azioni di contrasto alla povertà anno 2010 - IV^ annualità - liquidazioni programma del Servizio Civico - novembre 2011.
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02/12/2011 |
244 |
Liquidazione alla Coop. Psy di Siniscola per le competenze inerenti lo sportello psicologico periodo ottobre/novembre 2011 - CIG ZE5020C6CE
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01/12/2011 |
243 |
Liquidazione indennità chilometrica al Vicesindaco Carzedda Claudio.
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30/11/2011 |
241 |
Indizione selezione pubblica per la copertura, mediante modalità esterna volontaria di n. 1 posto di operaio specializzato a tempo indeterminato part-time, cat. B3 - art. 30 Dlgs 165/2001.
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Area Tecnica |
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29/11/2011 |
242 |
Impegno di spesa e liquidazione a favore della Mem informatica di Nuoro, per fornitura del servizio privacy - redazione del Documento programmatico per la sicurezza.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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29/11/2011 |
240 |
Impegno e liquidazione spese per fornitura gruppi di continuità dalla Ditta Olin s.n.c.-
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Area Economico Finanziaria |
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25/11/2011 |
239 |
Liquidazione lavoro straordinario al vigile urbano e campestre.
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25/11/2011 |
229 |
L.R. 3/2009 art. 8 comma 1 - adeguamenti LL.RR. 11/85 e 43/93 - Liquidazione adeguamenti.
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22/11/2011 |
238 |
Impegno e liquidazione spese per forniture hardware e toner ( + contenitori recupero ) dalla Ditta Olin s.n.c.-
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Area Economico Finanziaria |
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22/11/2011 |
237 |
Impegno spesa per fornitura buste dalla Ditta E. Gaspari.
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Area Economico Finanziaria |
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22/11/2011 |
236 |
Contratto di assistenza Tecnica per l'anno 2011/2012 a fotocopiatore e Fax-Liquidazione competenze alla Ditta OLIN s.n.c. di Nuoro.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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22/11/2011 |
235 |
Restituzione ad Equitalia Sardegna Spa di somme versate in più per ICI-Saldo 2006.
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Area Economico Finanziaria |
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22/11/2011 |
234 |
Fornitura materiali vari di cancelleria dalla Ditta ERREBIAN di Pomezia - Impegno e liquidazione spese.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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22/11/2011 |
233 |
Fornitura gasolio da riscaldamento per uffici comunali e scuola materna dalla Ditta Calvisi combustibili da Nuoro. Impegno e liquidazione spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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22/11/2011 |
232 |
Fornitura materiali vari di cancelleria dalla Ditta KARNAK di San Marino- Impegno spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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22/11/2011 |
231 |
Liquidazione fattura n. 37 del 18.10.2011 relativa al I° SAL per l'esecuzione dei lavori di "Restauro e manutenzione della chiesa romanica di San Pietro Apostolo " alla Ditta F.lli Desogus Marmi snc.
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22/11/2011 |
230 |
Approvazione verbale di gara dei lavori di " Completamento funzionale della strada San Bachisio Gallè ". Affidamento lavori alla Ditta Cocco Francesco di Nule.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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16/11/2011 |
227 |
Liquidazione prestazione per assistenza domiciliare alla Coop. Solidarietà di Bitti - ottobre CIGZ3400CA2DB
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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15/11/2011 |
228 |
Liquidazione contributi all'Istituto Comprensivo Bitti-Lula-Onanì;
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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15/11/2011 |
226 |
Liquidazione alla Libreria giuridica S.r.l. di Olbia per fornitura di libri alla biblioteca.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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15/11/2011 |
225 |
Svincolo polizza Assicurativa scuola elementare prestata dalla Soc. Cooperativa " Sa Tiria ".
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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12/11/2011 |
166 |
Approvazione del Sistema di valutazione , composto di 3 manuali per la misurazione della PERFORMANCE nel Comune di Onanì.
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Giunta |
Segretario Comunale |
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11/11/2011 |
224 |
Approvazione bando e disciplinare di gara per la procedura negoziata per l'affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a € 100.000/00. Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, DL, sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di " Interventi urgenti al ponte sul Rio Laerru lungo il tratto San Bachisio Gallè " presso il Comune di Onanì. Determina a contrarre.
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Responsabile di Servizio |
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11/11/2011 |
223 |
Liquidazione fattura n. 11/2011 del 03.10.2011 all'Ing. Fogu A. Franco quale onorario di direzione lavori, sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di completamento " Riqualificazione viaria ".
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11/11/2011 |
222 |
Liquidazione fattura n. 10/2011 del 03.10.2011 all'Ing. Fogu A. Franco quale onorario di direzione lavori, sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di " Riqualificazione viaria ".
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Responsabile di Servizio |
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11/11/2011 |
221 |
Liquidazione Piano personalizzato Portatore di Handicap 091058ML0901995M0005 - - L. 162/98 - programma 2010 - agosto/settembre 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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10/11/2011 |
220 |
Impegno spesa e liquidazione fattura n. 962 del 20.10.2011 per la fornitura di uno scanner dalla ditta Olin di Nuoro per l'ufficio servizi sociali.
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Area Tecnica |
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10/11/2011 |
219 |
Liquidazione alla Compagnia Barracellare per il servizio di pulizia dai fieni nel centro abitato.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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09/11/2011 |
218 |
Liquidazione Piano personalizzato Portatore di Handicap 091058LM2506920F0004 - - L. 162/98 - programma 2010 - luglio/settembre 2011
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Area Amministrativa |
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09/11/2011 |
217 |
Liquidazione Piano personalizzato Portatore di Handicap 091058AC1306920F0002 - - L. 162/98 - programma 2010 - luglio/settembre 2011
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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09/11/2011 |
216 |
Liquidazione alla Compagnia Barracellare per servizio antincendio
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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07/11/2011 |
215 |
Liquidazione alla Compagnia Barracellare per il servizio di pulizia dai fieni delle cunette lungo la strada San Bachisio
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07/11/2011 |
214 |
Liquidazione fattura n. 44 del 12.09.2011 alla Ditta Putzu Sebastiano di Pattada per l'esecuzione dei lavori di " Miglioramento fondiario nei terreni comunali".
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31/10/2011 |
213 |
Azioni di contrasto alla povertà anno 2010 - IV^ annualità - liquidazioni programma del Servizio Civico - ottobre 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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31/10/2011 |
212 |
Azioni di contrasto alle povertà - Approvazione monitoraggio programmi relativi alle annualità 2008/2009/2010
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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28/10/2011 |
211 |
Liquidazione fattura n. 05 del 09.09.2011 relativa al I SAL per l'esecuzione dei lavori di " Ristrutturazione scuola dell'infanzia " alla Ditta Sanna Antonio Maria di Bitti .
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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25/10/2011 |
210 |
L.R. 3/2009 art. 8 comma 1 - adeguamenti LL.RR. 11/85 e 43/93 - nefropatici Giugno 2009/dicembre 2010
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Area Amministrativa |
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25/10/2011 |
209 |
Programma soggiorno vacanze anziani 2011 - Liquidazioni all'hotel antiche terme di Sardara e alla Ditta F.lli Deplano
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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25/10/2011 |
208 |
Liquidazione Piano personalizzato Portatore di Handicap 091058FC1207993M0003 - - L. 162/98 - programma 2010 - luglio/settembre 2011
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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25/10/2011 |
207 |
Liquidazione alla Coop. Psy di Siniscola per le competenze inerenti lo sportello psicologico periodo luglio/settembre 2011 - CIG ZD800BFB47
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Area Amministrativa |
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18/10/2011 |
206 |
Liquidazione prestazione per assistenza domiciliare alla Coop. Solidarietà di Bitti - settembre. CIGZ3400CA2DB.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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18/10/2011 |
205 |
Approvazione richiesta per assegno al nucleo familiare art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - RIF. PROT. N°1622 del 07 ottobre 2011
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Area Amministrativa |
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14/10/2011 |
204 |
liquidazione alla Liguria Assicurazione SPA per importo franchigia
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Area Amministrativa |
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11/10/2011 |
203 |
Impegno spesa per la partecipazione al seminario di formazione D.Lgs. 81/2001
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04/10/2011 |
202 |
Azioni di contrasto alla povertà anno 2010 - IV^ annualità - liquidazione programma del servizio Civico - settembre 2011.
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Area Amministrativa |
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30/09/2011 |
201 |
Liquidazione provvidenze nefropatici per il periodo Luglio Agosto 2011.
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30/09/2011 |
200 |
Programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà - quarta annualità- annualità 2010 - : Impegno di spesa e liquidazione per sorveglianza sanitaria ed esami di laboratorio - secondo semestre;
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Area Amministrativa |
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30/09/2011 |
199 |
Liquidazione Piano personalizzato Portatore di Handicap 091058ML0901995M0005 - - L. 162/98 - programma 2010 - giugno-luglio 2011.
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Area Amministrativa |
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30/09/2011 |
198 |
Liquidazione alla Cooperativa Duoscoros di Lula per inserimento utente . periodo agosto 2011 2011 - CIGZ4600DAF74
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23/09/2011 |
197 |
Liquidazione fattura n. 25 del 05.09.2011 relativa allo stato finale per l'esecuzione dei lavori di completamento di " Risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso " alla Ditta Pibiri impianti tecnologici.
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23/09/2011 |
196 |
Liquidazione fattura n. 81 del 05.09.2011 relativa al 1° SAL per l'esecuzione dei lavori di completamento di " Riqualificazione viaria " alla Ditta Monne Antonello di Irgoli.
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23/09/2011 |
195 |
Liquidazione fattura n. 10 del 16.09.2011alla Ditta Decortes Graziano per l'esecuzione dei lavori di Interventi di manutenzione straordinaria nel nuovo cimitero.
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23/09/2011 |
194 |
Liquidazione fattura n. 12 del 16.09.2011alla Ditta Decortes Graziano per l'esecuzione dei lavori di Prescrizioni antincendio, interventi sulla viabilità di propria competenza . Strada Sa Trica.
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23/09/2011 |
193 |
Liquidazione fattura n. 11 del 16.09.2011alla Ditta Decortes Graziano per l'esecuzione dei lavori di Prescrizioni antincendio, interventi sulla viabilità di propria competenza Campagna 2011. 1° acconto .
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23/09/2011 |
192 |
Liquidazione fattura n. 23 del 01.08.2011 alla Ditta Ena Francesco, relativa alla fornitura e posizionamento di n. 1 punto luce, facciata municipio.
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23/09/2011 |
191 |
Liquidazione fattura n. 25 del 01.08.2011 alla Ditta Ena Francesco, relativa alla fornitura e posizionamento di n. 5 punti luce.
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17/09/2011 |
190 |
15 ° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Nomina rilevatore.
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17/09/2011 |
189 |
Referendum popolari del 12/13 giugno 2011.Liquidazione competenze ai dipendenti comunali per lavoro straordinario.
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16/09/2011 |
187 |
Liquidazione indennità di missione alla dipendente Antonietta Canale.
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15/09/2011 |
186 |
Convegno regionale ANUSCA sui Servizi Demografici. Autorizzazione e impegno spesa.
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14/09/2011 |
185 |
Determina a contrarre per i lavori di " Completamento funzionale della strada San Bachisio Gallè
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Estratto del bando di gara per l'appalto mediante procedura aperta del lavori di " Completamento funzionale della strada San Bachisio - Galle'" |
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09/09/2011 |
184 |
Liquidazione fattura n. 13 del 14.07.2011 relativa al 1° SAL per l'esecuzione dei lavori di completamento " Riqualificazione viaria e realizzazione marciapiedi, realizzazione di un'edicola sacra " alla Ditta Con.Bi costruzioni srl Unipersonale di Contu Gian Piero.
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09/09/2011 |
183 |
Liquidazione prestazione per assistenza domiciliare alla Coop. Solidarietà di Bitti - Agosto. CIGZ3400CA2DB
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09/09/2011 |
182 |
Impegno spesa per fornitura di vestiario alla Guardia Urbana e Campestre dalla Ditta Giesse forniture S.R.L. di Sassari.
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07/09/2011 |
181 |
Liquidazione indennità di missione al ViceSindaco Dr. Claudio Carzedda.
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05/09/2011 |
180 |
Impegno spesa per fornitura libri alla biblioteca comunale Libreria Giuridica srl di Olbia
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05/09/2011 |
179 |
Liquidazione al Consorzio pubblica lettura Sebastiano Satta di Nuoro, quota consorzio.
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03/09/2011 |
176 |
Azioni di contrasto alla povertà anno 2010 - IV^ annualità - liquidazione programma del servizio Civico - agosto 2011.
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01/09/2011 |
178 |
Fornitura materiali vari di cancelleria dalla Ditta Olin di Nuoro - Impegno spesa.
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01/09/2011 |
177 |
Fornitura materiali vari di cancelleria da Ditta STYLGRAFIX di Scandicci - Impegno spesa.
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01/09/2011 |
175 |
Autorizzazione lavoro straordinario al vigile urbano e campestre.
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01/09/2011 |
174 |
Liquidazione lavoro straordinario al Vigile Urbano e Campestre.
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31/08/2011 |
173 |
Liquidazione fattura n. 02/11 del 29.07.2011 al Dott. Agr. Francesco Dui quale compenso per la progettazione, sicurezza in fase di progettazione per i lavori di " Completamento funzionale della strada San Bachisio Gallè"
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31/08/2011 |
172 |
Liquidazione compenso al consulente del lavoro Giovanni Maria Pala di Bitti per la gestione della contabilità del cantiere lavori " Rifacimento marciapiedi via Roma "
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31/08/2011 |
171 |
Ufficio di Piano Plus ( Piano Locale Unitario Servizi alla Persona ) del Distretto di Nuoro. Liquidazione compensi ai componenti - triennio 2007/2009.
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31/08/2011 |
170 |
Impegno spesa per la fornitura di arredi dalla Ditta Olin di Nuoro per l'archivio comunale.
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29/08/2011 |
169 |
Liquidazione parcella n. 17 del 28.06.2011 al geom. Cossu Marco per cambio destinazione d'uso dei locali foresteria.
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24/08/2011 |
168 |
Impegno spesa per la manutenzione del materiale antincendio
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20/08/2011 |
167 |
Liquidazione alla WAI Brooker di Assicurazione dell’importo di € 3.630,82 per Polizza RC Patrimoniale n. B0595PU7925010.
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18/08/2011 |
166 |
Approvazione ruolo fida pascolo per l'anno 2008
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05/08/2011 |
165 |
Liquidazione fattura n. 26 del 01.08.2011 alla Ditta Ena Francesco, relativa alla fornitura e posizionamento di n. 7 punti luce.
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03/08/2011 |
164 |
Liquidazione prestazione per assistenza domiciliare alla Coop. Solidarietà di Bitti - Luglio - CIGZ3400CA2DB
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01/08/2011 |
162 |
approvazione verbale di gara dei lavori di "Restauro e manutenzione e manutenzione della chiesa romanica di San Pietro Apostolo". Affidamento lavori alla ditta F.lli Desogus Marmi snc
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27/07/2011 |
161 |
acquisizione del servizio in economia relativo all'incarico per elaborazione atti contabili/fiscali alla Soc. C.EL.C SAS di Irgoli
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27/07/2011 |
160 |
Impegno di spesa per riparazione computer Ufficio di Ragioneria da parte della ditta Ollsys Computer di Nuoro
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20/07/2011 |
159 |
liquidazione Piano personalizzato Portatore di handicap M0003 - L.162/98 - programma 2010 - Aprile/giugno 2011
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20/07/2011 |
158 |
liquidazione Piano personalizzato Portatore di handicap 091058AC1306920F0002 - L.162/98 - programma 2010 - periodo marzo/giugno 2011
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18/07/2011 |
157 |
Impegno spesa per la fornitura dalla ditta gaspari di fogli per i registri di stato civile e di ochhielli metallici per carte d'identità
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18/07/2011 |
156 |
Provvidenze a favore di persone affette da talassemia, emofilia ed emolinfopatia maligna - Legge regionale n. 27 del 25/11/1983 - liquidazione 1° semestre 2011
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18/07/2011 |
155 |
liquidazione Piano personalizzato Portatore di handicap 091058ML0901995M0005 - L.162/98 - programma 2010 - periodo gennaio/maggio 2011
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18/07/2011 |
154 |
Liquidazione provvidenze nefropatici per il periodo Maggio/Giugno 2011
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18/07/2011 |
153 |
Liquidazione assistenza specialistica periodo Maggio/Giugno 2011 e approvazione rendiconto finale CIG ZF300DB2F1.
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18/07/2011 |
152 |
Liquidazione prestazione per assistenza domiciliare alla Coop. Solidarietà di Bitti - Periodo Maggio/Giugno 2011.CIGZ3400CA2DB
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18/07/2011 |
151 |
Liquidazione alla Cooperativa Duoscoros di Lula per inserimento utente - periodo giugno 2011 CIGZ4600DAF74
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18/07/2011 |
150 |
Liquidazione Piano personalizzato Portatore di Handicap091058LM2506920F0004-- L. 162/98 - programma 2010 - aprile/giugno 2011.
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15/07/2011 |
149 |
Liquidazione fattura n. 03/11 del 25.05.2011 all'Arch. Carzedda Maria Antonietta quale onorario di progettazione, sicurezza in fase di progettazione per i lavori di " Restauro della chiesa di San Pietro".
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15/07/2011 |
148 |
Impegno spesa per fornitura pratiche ICI per l'anno 2011 da parte della Ditta E. Gaspari di Morciano di Romagna.
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Area Economico Finanziaria |
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15/07/2011 |
147 |
Impegno spesa per pubblicazione su " La Nuova Sardegna " ed. regionale a colori Speciale Estate 1° Simposio Internazionale Scultura in marmo.
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Area Economico Finanziaria |
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15/07/2011 |
146 |
Affidamento di incarico professionale per la progettazione esecutiva, sicurezza e direzione dei lavori per il " Riqualificazione, adeguamento e potenziamento funzionale della palestra e dei servizi annessi in uso alla scuola elementare "
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Area Tecnica |
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14/07/2011 |
145 |
Impegno e liquidazione fattura n. 03 del 31.05.2011 alla Ditta Bandinu Salvatore di Lula per la realizzazione dell'impianto termico nei locali della casa museo
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11/07/2011 |
140 |
Azioni di contrasto alla povertà anno 2010 - IV^ annualità - liquidazione programma del servizio Civico - luglio 2011.
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06/07/2011 |
144 |
Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto alle povertà - Terza annualità 2009 - linea 1 : Impegno di spesa e liquidazione per acquisto DPI - CIG ZC000BFBAC
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06/07/2011 |
143 |
Liquidazione alla Coop. Psy di Siniscola per le competenze inerenti lo sportello psicologico dal mese di ottobre 2010 al mese di giugno 2011 - CIG ZD800BFB47
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Area Amministrativa |
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06/07/2011 |
142 |
Impegno di spesa e liquidazione per acquisto DPI - progetto percorso di reimpiego di n. 2 dIpendenti Azienda Ros Mary di Siniscola - CIG ZF400C00DD.
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06/07/2011 |
141 |
Liquidazione alla Cooperativa Duascor Duoscoros di Lula per progetto ricerca sociale - giugno 2011 fatt. n. 89/11.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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29/06/2011 |
139 |
Impegno spesa per fornitura software personalizzato per OSACED.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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29/06/2011 |
138 |
Impegno spesa per fornitura TOTEM personalizzato e targhette personalizzate per individuazione Uffici comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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28/06/2011 |
137 |
Liquidazione indennità di missione al Geom. Mulvoni Laura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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27/06/2011 |
136 |
Liquidazione alla Compagnia Barracellare contributo per vigilanza sui beni comunali
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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23/06/2011 |
135 |
Impegno spesa per fornitura Modulo Tinn 770-2011 semplificato da parte della Ditta OLLSYS Computer di Nuoro
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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23/06/2011 |
134 |
Liquidazione indennità chilometrica al Vice Sindaco Carzedda Claudio.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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23/06/2011 |
133 |
Liquidazione indennità di missione all'Assessore Comunale Daga Fabio.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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23/06/2011 |
132 |
Liquidazione indennità di missione al Sindaco Dr.ssa Michelangeli Clara.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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22/06/2011 |
131 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiali vari di cancelleria da parte delle Ditte STYLGRAFIX SpA e KARNAK SpA.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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18/06/2011 |
21 |
Variazione alla Programmazione Comunale dei Servizi Sociali e Culturali ed aggiornamento economico finanziario per i servizi in gestione associata - esercizio 2011.
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Consiglio |
Segretario Comunale |
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17/06/2011 |
130 |
Affidamento tramite cottimo fiduciario alla Ditta Decortes Graziano l'esecuzione dei lavori di " Interventi di manutenzione straordinaria del nuovo cimitero".
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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17/06/2011 |
129 |
Referendum Popolari del 12 e 13 giugno 2011. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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16/06/2011 |
122 |
Liquidazione alla WAI BROKER di Sestu - Cagliari della Polizza di Assicurazione sulla Responsabilità Civile RC patrimoniale n. 410802200.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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14/06/2011 |
128 |
Impegno spesa e liquidazione fattura n. 06 del 06.06.2011 alla Ditta Decortes Graziano per interventi di manutenzione straordinaria.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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14/06/2011 |
127 |
Liquidazione fattura n. 03 del 11.05.2011 al Dott. Forestale Mattu Alberto per la Direzione lavori relativo all'intervento di valorizzazione delle sugherete in Località Murros d'Avria.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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14/06/2011 |
126 |
Impegno spesa e liquidazione fattura n. 6 del 05.05.2011 alla Ditta De Cortes Bachisio per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria del cimitero:
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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13/06/2011 |
125 |
Impegno e liquidazione Sussidi economici a favore di persone con disturbo mentale residenti in Sardegna. Legge Regionale n. 20 del 30.05.1997, art. 8 -periodo gennaio/maggio 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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12/06/2011 |
124 |
Liquidazione alla Cooperativa Duoscoros di Lula per inserimento utente - periodo maggio 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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12/06/2011 |
123 |
Liquidazione alla Cooperativa Duascor Duoscoros di Lula per progetto ricerca sociale - maggio 2011 fatt. n. 74.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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08/06/2011 |
121 |
" Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto alle povertà - Terza annualità 2009 - Linea 1 ": Impegno di spesa e liquidazione per sorveglianza sanitaria ed esami di laboratorio.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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07/06/2011 |
120 |
Liquidazione assistenza specialistica periodo aprile 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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03/06/2011 |
119 |
Affidamento tramite cottimo fiduciario alla Ditta Decortes Graziano l'esecuzione dei lavori di
" Prescrizioni regionali antincendio-Campagna 2011, interventi sulla viabilità di propria competenza
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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01/06/2011 |
117 |
AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNO 2010 - IV^ annualità - liquidazioni programma del Sevizio Civico - Maggio 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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01/06/2011 |
116 |
Liquidazione prestazione per assistenza domiciliare alla Coop. Solidarietà di Bitti - Periodo aprile 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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30/05/2011 |
118 |
Approvazione verbale di gara dei lavori di " Prescrizioni regionali antincendio-Campagna 2011, interventi sulla viabilità di propria competenza".
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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24/05/2011 |
115 |
Autorizzazione lavoro Straordinario alla Dipendente Dr.ssa Giovanna Delogu per l'anno 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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23/05/2011 |
114 |
Approvazione atti di gara per aggiudicazione incarico professionale relativo alla redazione del Piano di Valorizzazione e Recupero delle terre. Dott. Agronomo Monni Filippo Pasquale.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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23/05/2011 |
113 |
Impegno spesa per intervento tecnico hardware ufficio tecnico.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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20/05/2011 |
112 |
Liquidazione alla Cooperativa Duascor Duoscoros di Lula per progetto ricerca sociale - febbraio 2011 n. 59.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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20/05/2011 |
111 |
Liquidazione alla Cooperativa Duoscoros di Lula per inserimento utente - periodo aprile 2011
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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19/05/2011 |
110 |
Liquidazione fattura n. 199 del 12.04.2011 alla Ditta Ecocentro Demolizioni.
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Area Tecnica |
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19/05/2011 |
109 |
Referendum consultivo regionale del 15/16 maggio 2011. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi.
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Area Amministrativa |
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19/05/2011 |
108 |
Rimborso per prestazioni mediche agli operai del progetto Miglioramento sugherete nei terreni comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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13/05/2011 |
107 |
Impegno spesa per partecipazione della dipendente Giovanna Delogu al corso di aggiornamento annuale per " Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza ".
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Area Amministrativa |
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12/05/2011 |
106 |
Segretario Comunale Dr.ssa Lorenzina Piras - Applicazione del C.C.N.L. sottoscritto il 01.03.2011 - Liquidazione arretrati.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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12/05/2011 |
105 |
Segretario Comunale Dr.ssa Lorenzina Piras - Applicazione del C.C.N.L. sottoscritto il 14.12.2010 - Liquidazione arretrati.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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12/05/2011 |
104 |
Revisione straordinaria dei residui attivi e passivi 2010 e precedenti.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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12/05/2011 |
84 |
Proroga distacco temporaneo per tre mesi al Geom. Domenico Porcu di Lula. Decorrenza 1° maggio 2011.
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Giunta |
Segretario Comunale |
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11/05/2011 |
103 |
Programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà " - quarta annualità - annualità 2010 : impegno di spesa e liquidazione per sorveglianza sanitaria ed esami di laboratorio.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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11/05/2011 |
102 |
Liquidazione provvidenze nefropatici per il periodo marzo/aprile 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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11/05/2011 |
101 |
Impegno e liquidazione spese per lavori vari effettuati dalla Ditta De Cortes Bachisio Antonio.
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Area Economico Finanziaria |
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11/05/2011 |
100 |
Lavori di " Miglioramento fondiario nei terreni comunali " Autorizzazione al subappalto.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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11/05/2011 |
99 |
Liquidazione fattura n. 04 del 06.03.2011 all'Ing. Canu Francesco quale compenso in acconto per la progettazione, sicurezza in fase di progettazione per i lavori di " Adeguamento della scuola per l'infanzia alle norme di sicurezza, agibilità e abbattimento barriere architettoniche ".
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Area Tecnica |
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10/05/2011 |
98 |
Impegno spesa e liquidazione per acquisto telefono Skipe dalla ditta Spena computer di Nuoro.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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10/05/2011 |
97 |
Impegno spesa e liquidazione per fornitura di arredi dalla Ditta OLIN di Nuoro per l'ufficio ragioneria.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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10/05/2011 |
96 |
Impegno spesa e liquidazione per intervento tecnico alla rete lan e telefonica. Ditta GDV tecnica.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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10/05/2011 |
95 |
Liquidazione fattura n. 7 del 02.02.2011 relativa allo stato finale per l'esecuzione dei lavori di completamento " Ristrutturazione del Municipio " alla Ditta Delta costruzioni di De Carolis Luigi.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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09/05/2011 |
94 |
Rettifica determina n. 75 del 14.04.2011
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Area Amministrativa |
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06/05/2011 |
92 |
Liquidazione fattura n. 5 del 30.03.2011 relativa allo stato finale per l'esecuzione dei lavori di " Riqualificazione viaria " alla Ditta Monne Antonello di Irgoli.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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05/05/2011 |
93 |
Acquisizione del servizio in economia relativo all'incarico per il completamento della redazione dell'inventario mediante affidamento diretto.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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04/05/2011 |
91 |
Determina a contrarre per i lavori di " Restauro e manutenzione della Chiesa Romanica di San Pietro Apostolo".
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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Estratto bando di gara |
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Bando di gara mediante procedura aperta |
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03/05/2011 |
90 |
AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNO 2010 - IV^ annualità - liquidazioni programma del Sevizio Civico - aprile 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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03/05/2011 |
89 |
Liquidazione Piano personalizzato Portatore di Handicap M0003 - L. 162/98 - programma 2010 - gennaio / Marzo 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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29/04/2011 |
88 |
Determina a contrarre per l'esecuzione dei lavori di " Prescrizioni regionali antincendio-campagna 2011, interventi sulla viabilità di propria competenza.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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Avviso per acquisizione di manifestazioni di interesse per espletamento di una procedura negoziata. |
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28/04/2011 |
87 |
Referendum Regionali del 15 e 16 maggio 2011. Anticipazione spese per contributi agli elettori sardi residenti all'estero.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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26/04/2011 |
86 |
Liquidazione contributo integrativo per rimborso spese di viaggio agli studenti pendolari frequentanti il Liceo Scientifico di Nuoro: Settori Tecnologico e Linguistico - Anno scolastico 2009/2010.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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26/04/2011 |
85 |
Liquidazione contributo ex L.R. 31/84 per spese di funzionamento scuole dell'obbligo per l'anno scolastico 2010/2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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26/04/2011 |
84 |
Impegno spesa per la fornitura materiali vari di cancelleria da parte della Ditta STYLGRAFIX Italiana di Scandicci ( FI ).
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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20/04/2011 |
83 |
"Programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà" approvazione monitoraggio 2008,2009,2010.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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20/04/2011 |
82 |
Liquidazione prestazione per assistenza domiciliare alla Coop. Solidarietà di Bitti - Periodo marzo 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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20/04/2011 |
81 |
Liquidazione assistenza specialistica periodo marzo 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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19/04/2011 |
80 |
Liquidazione fattura n. 10 del 22.03.2011 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto dell'illuminazione pubblica.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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19/04/2011 |
79 |
Approvazione richiesta assegno di maternità prot. n. 601 del 15 aprile 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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18/04/2011 |
78 |
Liquidazione alla Cooperativa Duascor Duoscoros di Lula per progetto ricerca sociale - febbraio 2011 fatt. n. 41-11.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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14/04/2011 |
77 |
Impegno spesa per fornitura materiali vari di cancelleria e testi per la Biblioteca da parte della Ditta Libreria Giuridica S.r.l. di Olbia .
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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14/04/2011 |
76 |
Impegno sepsa per la fornitura di materiali vari di cancelleria da parte delle Ditte STYLGRAFIX di Scandicci ( FI ) e ICART di POZZOMAGGIORE.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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14/04/2011 |
75 |
Referendum popolari del 12-13 giugno 2011. Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale per lo svolgimento di lavoro straordinario
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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12/04/2011 |
74 |
Liquidazione parcella all'avvocato Gian Piero Contu del Foro di Cagliari per attività di consulenza giuridica stragiudiziale in materia amministrativa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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12/04/2011 |
73 |
Specifiche Responsabilità ai sensi dell'art. 17 lett. f) CCNL 1.4.1999 ed assegnazione budget premio collettivo di produttività-liquidazioni annualità 2010.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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12/04/2011 |
72 |
Liquidazione assistenza specialistica periodo febbraio 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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12/04/2011 |
71 |
Liquidazione prestazione per assistenza domiciliare alla Coop. Solidarietà di Bitti - Periodo febbraio 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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08/04/2011 |
70 |
Liquidazione alla Cooperativa Duoscoros di Lula per inserimento utente - periodo febbraio/marzo 2011
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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08/04/2011 |
69 |
Approvazione procedura ristretta per l'affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a € 100.000/00. Redazione del Piano di Valorizzazione e Recupero delle terre civiche. Determina a contrarre.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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Approvazione procedura ristretta |
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Disciplinare di gara |
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07/04/2011 |
68 |
Liquidazione alla Cooperativa Duascoros Duoscoros di Lula per progetto ricerca sociale.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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06/04/2011 |
67 |
Inserimento nuovo utente nel servizio di assistenza domiciliare.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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06/04/2011 |
66 |
Impegno di spesa e liquidazione per acquisto DPI dalla Ditta Conti Marco di Nuoro - Servizio Civico IV annualità.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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04/04/2011 |
65 |
Approvazione verbale di gara dei lavori di " Miglioramento fondiario nei terreni comunali " Affidamento lavori alla Ditta Putzu Sebastiano Pattada.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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04/04/2011 |
64 |
Azioni di Contrasto alla Povertà anno 2009 - III^ annualità - liquidazioni programma del Servizio Civico - marzo 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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26/03/2011 |
63 |
Liquidazione provvidenze nefropatici per il periodo Gennaio e Febbraio 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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25/03/2011 |
62 |
Referendum Regionale del 15 maggio 2011- Impegno spesa per fornitura manifesti convocazione comizi e nomina scrutatori.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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24/03/2011 |
61 |
Referendum consultivo regionale del 15/16 maggio 2011. Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale per lo svolgimento di lavoro straordinario.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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24/03/2011 |
60 |
Impegno spesa per fornitura materiale librario alla biblioteca comunale dalla Nuova Messaggerie Sarde SRL di Sassari.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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19/03/2011 |
59 |
Impegno spesa per lo svolgimento del servizio di N.U. per l'anno 2011,
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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16/03/2011 |
58 |
L.162/98, Programma 2009 - approvazione certificazione delle spese e delle economie.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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16/03/2011 |
57 |
Avvio Piani personalizzati Portatori di handicap programma 2010 decorrenza 1 marzo/31 dicembre 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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14/03/2011 |
56 |
Impegno spesa per rinnovo contratto di assistenza Software Ragioneria e Anagrafe/Elettorale con la Ditta Ollsys Computer da Nuoro per l'anno 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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14/03/2011 |
55 |
Impegno spesa per funzionamento Commissione Elettorale Circondariale di Nuoro anno 2010.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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14/03/2011 |
54 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiali vari di cancelleria da parte della Ditta OLIN s.n..c. di Nuoro.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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14/03/2011 |
53 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiali vari di cancelleria da parte della Ditta ERREBIAN di POMEZIA.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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14/03/2011 |
52 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiali vari di cancelleria da parte della Ditta STYLGRAFIX di Scandicci ( FI ).
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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351 Kb
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14/03/2011 |
51 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiali vari di cancelleria da parte della Ditta Karnak s.a..
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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11/03/2011 |
50 |
Impegno spesa per acquisto Mod. AP/6 per l'Ufficio Anagrafe.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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10/03/2011 |
49 |
Impegno e liquidazione per abbonamento 2011 alla rivista " La Nuova Rassegna " Cart.+On-Line.-
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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10/03/2011 |
48 |
Impegno spesa per forniture varie dalla Ditta E. Gaspari di Morciano di Romagna.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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09/03/2011 |
47 |
Impegno spesa e liquidazione per integrazione spesa occorrente per acquisto 5 Kit firma digitale.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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09/03/2011 |
46 |
Impegno spesa e liquidazione per fornitura gasolio da riscaldamento da parte della Ditta Langiu Carburanti di Nuoro.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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07/03/2011 |
45 |
Impegno spesa per pagamento spese ENEL impianto di pubblica illuminazione anno2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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07/03/2011 |
44 |
Impegno spesa e pagamento diritti per acquisto n. 5 Kit firma digitale.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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04/03/2011 |
43 |
Liquidazione assistenza specialistica periodo gennaio 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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02/03/2011 |
42 |
Affidamento di incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, sicurezza e direzione dei lavori, collaudo per " Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la sede del municipio ". Approvazione II° convenzione.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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02/03/2011 |
41 |
Liquidazione prestazione per assistenza domiciliare alla Coop. Solidarietà di Bitti - Periodo gennaio 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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01/03/2011 |
40 |
Azioni di contrasto alla povertà anno 2009 - III^ annualità - liquidazioni programma del Servizio Civico - febbraio 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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22/02/2011 |
39 |
Liquidazione al Responsabile per la sicurezza Ing. Costantina Boe di Lula per l'ultimo semestre 2010.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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19/02/2011 |
38 |
Liquidazione alla Mem informatica di Nuoro per acquisto software " Subito WEB".
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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18/02/2011 |
37 |
Liquidazione fattura n. 03 del 31.01.2011 quale saldo dei lavori di completamento di " Manutenzione straordinaria nuovo cimitero" alla Ditta Canale Pietro.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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14/02/2011 |
36 |
Liquidazione alla Cooperativa Duascor Duoscoros di Lula per progetto ricerca sociale.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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11/02/2011 |
35 |
L.R. 29/98 Tutela e valorizzazione centri storici. Bando Domos 2006. Approvazione graduatoria.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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Graduatoria Bando Domos |
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09/02/2011 |
34 |
Liquidazione fattura n. 04 del 31.01.2011 relativa al I° SAL per l'esecuzione dei lavori di completamento " Ristrutturazione del Municipio " alla Ditta Delta costruzioni di De Carolis Luigi.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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09/02/2011 |
33 |
Liquidazione fattura n. 01 del 01.02.2011 relativa al II° SAL per l'esecuzione dei lavori di " Riqualificazione viaria " alla ditta Monne Antonello di Irgoli.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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09/02/2011 |
32 |
Liquidazione fattura n. 01 del 19.01.2011 al Geom. Goddi Salvatore per l'incarico professionale relativo all'accatastamento immobili rurali.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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08/02/2011 |
31 |
Liquidazione alla Cooperativa Duoscoros di Lula per inserimento utente - periodo gennaio 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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02/02/2011 |
30 |
Liquidazione fattura n. 542 del 22.12.2010 alla Ditta Italkem per la fornitura di materiale speciale per i locali della foresteria.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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02/02/2011 |
29 |
AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNO 2009 - III^ annualità - liquidazioni programma del Servizio Civico - Gennaio 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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02/02/2011 |
28 |
Approvazione modifica Piano personalizzato Portatore di handicap 091058IP1706960F0001 - L.R. 162/98 - programma 2010 - decorrenza 1 marzo/31 dicembre 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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01/02/2011 |
27 |
Liquidazione fattura n. 01 del 27.01.2011 al Dott. Forestale Mattu Alberto per la progettazione definitiva-esecutiva relativo all'intervento di valorizzazione delle sugherete in Loc. Muros d'Avria.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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29/01/2011 |
26 |
Approvazione Piano personalizzato Portatore di handicap 091058IP1706960F0001 - L.R. 162/98 - programma 2010 - decorrenza 1 marzo/31 dicembre 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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29/01/2011 |
25 |
Approvazione Piano personalizzato Portatore di handicap 091058AC1306920F0002 - L.R. 162/98 - programma 2010 - decorrenza 1 marzo/31 dicembre 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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29/01/2011 |
24 |
Approvazione Piano personalizzato Portatore di handicap 091058FC1207993M0003 - L.R. 162/98 - programma 2010 - decorrenza 1 marzo/31 dicembre 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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29/01/2011 |
23 |
Approvazione Piano personalizzato Portatore di handicap 091058LM2506920F0004 - L.R. 162/98 - programma 2010 - decorrenza 1 marzo/31 dicembre 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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29/01/2011 |
22 |
Approvazione Piano personalizzato Portatore di handicap 091058ML0901995M0005 - L.R. 162/98 - programma 2010 - decorrenza 1 marzo/31 dicembre 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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29/01/2011 |
21 |
Liquidazione alla Cooperativa Duoscoros di Lula per inserimento utente - periodo dicembre 2010.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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29/01/2011 |
20 |
Liquidazione Piano personalizzato Portatore di handicap 091058ML0901995M0002 - L.R. 162/98 - programma 2009 - settembre/dicembre 2010.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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29/01/2011 |
19 |
Piano personalizzato Portatore di handicap 091058IPI706960F0003 - L.R. 162/98 - programma 2009 - Liquidazione alla Cooperativa Duoscoros di Lula periodo novembre 2010.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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27/01/2011 |
15 |
Impegno e liquidazione fattura n. 27 del 29.12.2010 alla Ditta Pittalis Antonio per la fornitura di materiale per i locali della foresteria.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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26/01/2011 |
18 |
Impegno spesa e pagamento quota adesione all'A.N.U.T.E.L. PER L'ANNO 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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26/01/2011 |
17 |
Impegno spesa per fornitura abbonamenti a riviste specialistiche vari Uffici - anno 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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26/01/2011 |
16 |
Impegno spesa per fornitura materiali vari di cancelleria da parte della Ditta STYLGRAFIX di SCANDICCI ( FI ).
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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25/01/2011 |
14 |
Provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna e liquidazione a n. 1 utente delle spettanze per l'annualità 2010.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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25/01/2011 |
13 |
Approvazione richiesta assegno di maternità prot. n. 114 del 21gennaio 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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25/01/2011 |
12 |
Liquidazione fattura n. 65 del 07.01.2011 al Laboratorio analisi nuorese relativo al progetto Cantiere Miglioramento delle sugherete nei terreni comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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21/01/2011 |
11 |
Liquidazione ricevuta n. 01 del 05.01.2011 al medico del lavoro Dott.ssa Galistu Sabina relativo al progetto Cantiere Miglioramento delle sugherete nei terreni comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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21/01/2011 |
10 |
Impegno e liquidazione fattura n. 5/fv del 10.01.2011 alla Ditta Muggittu Peppino di Nuoro per la fornitura di attrezzatura relativa al cantiere Miglioramento sugherete.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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21/01/2011 |
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Liquidazione fattura n. 03 del 10.01.2011 alla Ditta Ena Francesco, relativa alla fornitura e posizionamento di n. 5 pali Ghisa Mestieri.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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21/01/2011 |
8 |
Liquidazione fattura n. 02 del 10.01.2010 alla Ditta Ena Francesco, relativa all'installazione delle luminarie e degli addobbi natalizi.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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19/01/2011 |
7 |
Liquidazione assistenza specialistica periodo novembre/dicembre 2010.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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19/01/2011 |
6 |
Liquidazione Piano personalizzato Portatore di handicap 091058FC1207993M0001 - L. 162/98 - programma 2009 - ottobre novembre e dicembre 2010.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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18/01/2011 |
5 |
Liquidazione al responsabile del procedimento degli oneri dovuti art. 12 L.R. 05/2007. Settore lavori pubblici, progettazioni esterne.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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423 Kb
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18/01/2011 |
4 |
Determina a contrarre per i lavori di "Miglioramento fondiario nei terreni comunali".
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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Bando di gara mediante procedura aperta |
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Estratto del bando di gara |
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14/01/2011 |
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L.R. 29/98 Tutela e valorizzazione centri storici. Bando Domos 2006. Approvazione bando.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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10/01/2011 |
2 |
Liquidazione provvidenze nefropatici per il periodo novembre/dicembre 2010 ed approvazione rendiconto finale
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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10/01/2011 |
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Fondo per la non autosufficienza: intervento immediato a favore di soggetto in condizioni di non autosufficienza ( art. 34, comma 4 lett. a) della L.R. 29.05.2007 n. 2 - deliberazione G.R. n. 30/34 del 02.08.2007: liquidazione ottobre, novembre e dicembre 2010 ed approvazione rendiconto finale.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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