31/12/2014 |
351 |
L.R. 23/2005: INTERVENTO PERSONALIZZATO DI ASSISTENZA ECONOMICA. IMPEGNO DI SPESA.
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31/12/2014 |
350 |
LL.RR.6 & 9/2004: PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. PRESA IN CARICO BENEFICIARIO
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31/12/2014 |
349 |
LL.RR.9/2004 E 27/1992: PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. PRESA IN CARICO BENEFICIARIO.
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31/12/2014 |
341 |
Realizzazione festa di San Bachisio - maggio 2015. Impegno di spesa e contestuale liquidazione.
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31/12/2014 |
340 |
Riparto diritti di segreteria - 4° trimestre 2014.
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31/12/2014 |
339 |
Impegno spesa in favore dell'Anci Sardegna per "Affidamento incarico professionale in favore del prof. avv. Costantino Murgia ed dell'avv. Mauro Barberio - del foro di Cagliari - per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente nel procedimento di ricorso al tar del Lazio avverso il d.m. del 28/11/2014 - decreto esenzione dall'imu per i terreni montani - promosso dal comune di Onani contro il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno".
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31/12/2014 |
338 |
P.L.U.S.: GESTIONE ASSOCCIATA 2014: IMPEGNO DI SPESA
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31/12/2014 |
336 |
Impegno di spesa per acquisto libri per la biblioteca comunale. CIG XA5128203C
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30/12/2014 |
344 |
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE L. 62/2000 - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. IMPEGNO DI SPESA.
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30/12/2014 |
337 |
L.R. 23/2005: INTERVENTI PERSONALIZZATI DI ASSISTENZA ECONOMICA. IMPEGNO DI SPESA
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30/12/2014 |
335 |
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI. A.S. 2013/2014: IMPEGNO DI SPESA.
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30/12/2014 |
334 |
MENSA SCOLASTICA INTERCOMUNALE - A.S. 2013/2014: COMETENZE DOVUTE AL COMUNE DI LULA. IMPEGNO DI SPESA.
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30/12/2014 |
333 |
COSTITUZIONE PARTE STABILE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA', EX ART. 31 DEL CCNL 22.1.04, PER L'ANNO 2014.-
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Area Economico Finanziaria |
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30/12/2014 |
326 |
PRESTAZIONI LAVORATIVE IN REGIME DI STRAORDINARIO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
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30/12/2014 |
325 |
TRATTAMENTO DI FINE MANDATO 2009/2014: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
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30/12/2014 |
324 |
GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLEIRI COMUNALI ANNO 2014: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
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30/12/2014 |
323 |
L.R. 23/2005: INTERVENTO PERSONALIZZATO DI ASSISTENZA ECONOMICA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
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30/12/2014 |
322 |
SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2014/2015 - CIG: Z4810FFBC9. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2014.
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30/12/2014 |
320 |
Fornitura corredo all'operaio da parte della Ditta ERREBIAN SPA.
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Area Economico Finanziaria |
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30/12/2014 |
319 |
Fornitura materiali vari di cancelleria-Convenzione stipulata dalo Centro acquisti Territoriale.Impegno di spese e liquidazione.CIG. Z481289265
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Area Economico Finanziaria |
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30/12/2014 |
318 |
Assistenza informatica: interventi tecnici. Impegno di spesa.CIG: X4A1282038
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Area Amministrativa |
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30/12/2014 |
317 |
Fornitura materiali vari di consumo e servizi per apparti informatici.Impegno di spese e liquidazione. CIG. Z5E1244174 - Z2C12441B4
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30/12/2014 |
32 |
Autorizzazione e liquidazione di n. 32 ore di lavoro straordinario già eseguito al Vigile Urbano e Camprestre.
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29/12/2014 |
348 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOMO SERVICE DI LULA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.
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29/12/2014 |
347 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EDILMORO DI LULA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI ALCUNI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU ALCUNE STRADE INTERNE.
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29/12/2014 |
346 |
AFFIDAMENTO INCARICO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, ALLA DITTA ENA FRANCESCO DI BITTI DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER L'ANNO 2015.
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29/12/2014 |
345 |
AFFIDAMENTO INCARICO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, ALL'ING. COSTANTINA BOE PER L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO PER L'ANNO 2015.
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29/12/2014 |
343 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TICCA & DAGA DI OLIENA PER L'ESEUZIONE DO ALCUNI LAVORI PREVISTI NELL'ORDINANZA COMMISSARIALE DEGLI INTERVENTI PROVVISIONALI INDIFFERIBILI ED URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ VIARIA DEL PONTE DI SAN BACHISIO.
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29/12/2014 |
342 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L. PER LA FORNITURA DELLE BARRIERE PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI PROVVISIONALI INDIFFERIBILI ED URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ VIARIA DEL PONTE DI SAN BACHISIO.
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29/12/2014 |
332 |
IMPEGNO SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL PORTER DI PROPRIETA' COMUNALE
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29/12/2014 |
331 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SATTA FRANCESCA DIONIGIA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2015.
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29/12/2014 |
330 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GODDI CIRIACO PER LA DELIMITAZIONE DEI TERRENI COMUNALI IN SEGUITO ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NUORO PER LA CAUSA CONTRO LA SIG.RA CALVISI MARIA ANGELA.
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29/12/2014 |
329 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONCU VALTER PER L'ACQUISTO DI SALE PER IL DISGELO DELLE STRADE
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29/12/2014 |
328 |
"MISURA 122 DEL PSR - AZIONE 2 - RECUPERO DELLA GESTIONE PRODUTTIVA DEL CEDUO MEDITERRANEO". APPROVAZIONE ELENCO DITTE DA INVITARE ALLA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA.
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29/12/2014 |
327 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRANSPORT DI TAULA V. & C., CON SEDE A SASSARI PER LA FORNITURA, TRAMITE IL MEPA, DEL GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI
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29/12/2014 |
316 |
Liquidazione indennità di missione e rimborso spese agli Amministratori.
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20/12/2014 |
314 |
APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE PER ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEI "PINNETTOS" E DELLE "DISPENSE DEI CARBONAI" COMPRESE LE CORTI ESTERNE E SPAZI COMUNI A VALERE SUL BANDO DELLA MISURA 323, AZIONE 3
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20/12/2014 |
312 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENA FRANCESCO PER L'INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE
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18/12/2014 |
311 |
PROGRAMMA SPERIMENTALE DI CONTRASTO ALLE "POVERTA' ESTREME". LIQUIDAZIONE PERIODO 16/11/2014 - 15/12/2014.
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16/12/2014 |
310 |
Impegno e liquidazione compensi al segretario comunale Dott. Filippo Potenza per incarichi di supplenza a scavalco.
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16/12/2014 |
309 |
Impegno e liquidazione compenso al segretario comunale Dott.ssa Maria Maddalena Chessa per incarico di supplenza a scavalco.
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15/12/2014 |
308 |
Impegno spesa e liquidazione spese fuori bilancio alla Ditta OLIN da NUORO
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13/12/2014 |
306 |
Impegno spesa e affidamento dell'incarico al R.T.P. con capogruppo il Dott. Forestale Dott. Giovanna Serra per la redazione delle tre fasi progettuali, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori di: "Interventi di miglioramento pascolo e manutenzione degli abbeveratoi nel territorio comunale".
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12/12/2014 |
305 |
Espletamento incarico di Revisore dei Conti: liquidazione spesa per saldo spettanze periodi 17.08.2009/16.08.2012 e 17.08.2012/16.08.2014.
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Area Economico Finanziaria |
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12/12/2014 |
304 |
Espletamento incarico di Revisore dei Conti: assunzione impegno di spesa per saldo spettanze periodi 17.08.2009/16.08.2012 e 17.08.2012/16.08.2014.
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12/12/2014 |
303 |
Liquidazione fattura per fornitura DA-TExFondo - Servizio Web per la gestione del Fondo di produttività. CIG:Z4F11E9833
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12/12/2014 |
302 |
Progetto accompagnamento armonizzazione sistema contabile. Impegno spesa per adesione al servizio - CIG Z4D123C250.
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Area Economico Finanziaria |
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12/12/2014 |
301 |
APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DELLA "MISURA 122 DEL PSR - AZIONE 2 - RECUPERO DELLA GESTIONE PRODUTTIVA DEL CEDUO MEDITERRANEO"
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12/12/2014 |
300 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MONNI ALESSIO LA FATTURA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L'ARREDO URBANO.
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11/12/2014 |
299 |
BORSA LAVORO PLUS 2014/2015: LIQUIDAZIONE PERIODO 21/11/2014 - 11/12/2014.
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Area Amministrativa |
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11/12/2014 |
298 |
FORMAZIONE 2014: ""L'ASCOLTO NELL'ACCOGLIENZA E NELLA RELAZIONE DI AIUTO". IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
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Area Amministrativa |
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11/12/2014 |
297 |
Donazione pro-alluvione vincolata alla fornitura di buoni pasto alle famiglie dei bambini frequentanti la scuola elementare di Bitti nell'anno scolastico 2013/14 . Impegno e liquidazione ai beneficiari.
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11/12/2014 |
296 |
ATTIVITA' NATALIZIE 2014: LIQUIDAZIONE.
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Area Amministrativa |
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11/12/2014 |
295 |
ATTIVITA' NATALIZIE 2014: AFFIDAMENTO GESTIONE ALLA PRO PLOCO E IMPEGNO DI SPESA.
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Area Amministrativa |
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09/12/2014 |
294 |
CONSORZIO DI SCOPO "TERRE DI SARDEGNA": IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCCIATIVA.
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Area Amministrativa |
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09/12/2014 |
293 |
RICONOSCIMENTI DEBITI FUORI BILANCIO : IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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09/12/2014 |
292 |
SPORTELLO PSICOLOGICO 2014/2015: LIQUIDAZIONE ACCONTO.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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09/12/2014 |
291 |
SPORTELLO PSICOLOGICO 2014/2015: AFFIDAMENTO GESTIONE E IMPEGNO DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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09/12/2014 |
290 |
INSERIMENTO LAVORATIVO ALTERNATIVO AL DISAGIO SOCIALE. LIQUIDAZIONE PERIODO 28/11/2014 - 27/12/2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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09/12/2014 |
289 |
PROGRAMMA SPERIMENTALE DI CONTRASTO ALLE "POVERTA' ESTREME". LIQUIDAZIONE PERIODO 16/11/2014 - 09/12/2014.
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Area Amministrativa |
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09/12/2014 |
288 |
Art. 1, comma 557, L. 311/2004 - Determina di rimborso delle spese di viaggio. Assunzione impegno e contestuale liquidazione di spesa.
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Area Amministrativa |
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09/12/2014 |
287 |
Liquidazione fattura a seguito riconoscimento debito fuori bilancio. Ditta Silvio Goddi "Informatica ed elettronica". CIG: ZDD112FD6A
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Area Amministrativa |
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09/12/2014 |
286 |
LL.RR. N. 6 E 9/2004: PROVVIDENZE A FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/04/2014 - 30/11/2014.
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Area Amministrativa |
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06/12/2014 |
285 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONNI ALESSIO CON SEDE A ONANI' PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ARREDO URBANO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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06/12/2014 |
284 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117/2014 ALLA DITTA BOE & MARREDDU PER L'ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DI EDIFICI COMUNALI
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Area Tecnica |
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06/12/2014 |
283 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLINAS GEOM. PIETRINO, RELATIVA AI LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SEDE DEL MUNICIPIO".
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Area Tecnica |
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05/12/2014 |
275 |
Art. 1, comma 557, L. 311/2004 - Determina di rimborso delle spese di viaggio. Assunzione impegno e contestuale liquidazione di spesa.
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Area Amministrativa |
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05/12/2014 |
274 |
Convenzione triennale con la Ditta ECO-3R di BARONE Francesco di Bolotana per ritiro rifiuti speciali, CER 08/03/18: contenitori toner cartucce e nastri esausti.
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Area Economico Finanziaria |
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05/12/2014 |
273 |
Causa civile Comune di Onanì/Ministero della Giustizia. Liquidazione per spese ed onorari di perizia al Consulente Tecnico d'Ufficio Ing. Guido Portoghese .
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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05/12/2014 |
271 |
L.R. N. 27/1983: PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE PERIODO 01/07/2014 31/12/2014.
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Area Amministrativa |
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04/12/2014 |
282 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOE & MARREDDU PER L'ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI.
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Area Tecnica |
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04/12/2014 |
281 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L. PER LA FORNITURA DELLE BARRIERE PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI PROVVISIONALI INDIFFERIBILI ED URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ VIARIA DEL PONTE DI SAN BACHISIO.
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Area Tecnica |
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04/12/2014 |
280 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DENERGIA S.R.L., GLI ONORARI RELATIVI ALLA STESURA DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ E MODELLO ECONOMICO-FINANZIARIO- GLOBAL SERVICE.
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Area Tecnica |
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04/12/2014 |
279 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 03/11/2014 ALLA DITTA DESIGN COSTRUCTION S.R.L. PER IL SALDO DEGLI ONORARI PER LA REDAZIONE DEL PAES COMUNALE E PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO RELATIVE AL FORECAST CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA.
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Area Tecnica |
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04/12/2014 |
278 |
LIQUIDAZIONE ONORARI ALL'ING. MADDALENA IDILI E AL DOTT. GEOL. CALIA GIOVANNI SALVATORE PER LA DIREZIONE LAVORI E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PROVVISIONALI INDIFFERIBILI ED URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ VIARIA DEL PONTE DI SAN BACHISIO.
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Area Tecnica |
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04/12/2014 |
277 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENA FRANCESCO DI BITTI PER I LAVORI DI INSTALLAZIONE DELLE BARRIERE PREVISTE NELL'ALLEGATO ALL'ORDINANZA COMMISSARIALE DEGLI INTERVENTI PROVVISIONALI INDIFFERIBILI ED URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ VIARIA DEL PONTE DI SAN BACHISIO.
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Area Tecnica |
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04/12/2014 |
272 |
LL.RR. N. 11/1985 E N. 43/1993: PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/10/2014 - 31/12/2014.
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Area Amministrativa |
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04/12/2014 |
270 |
LL.RR.6 & 9/2004: PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. PRESA IN CARICO BENEFICIARIO.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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04/12/2014 |
269 |
LL.RR.11/1985 & 43/1993:PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. PRESA IN CARICO BENEFICIARIO
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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04/12/2014 |
268 |
LL.RR.6 & 9/2004: PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. PRESA IN CARICO BENEFICIARIO
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Area Amministrativa |
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02/12/2014 |
267 |
L.R. N. 20/1997: PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI CON DISTURBO MENTALE. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/10/2014 - 31/12/2014.
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Area Amministrativa |
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02/12/2014 |
266 |
L.R. N. 20/1997: PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI CON DISTURBO MENTALE. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/06/2014 - 31/10/2014.
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01/12/2014 |
265 |
Impegno spesa a favore del Consulente Tecnico d'Ufficio Ing. Guido Portoghese per spese ed onorari di perizia nella causa civile Comune di Onanì/Ministero della Giustizia..
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01/12/2014 |
264 |
INDIVIDUAZIONE DEL RUP NEI PROCEDIMENTI DEI LAVORI PUBBLICI COMUNALI
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01/12/2014 |
263 |
L. 162/98 PROGRAMMA 2013: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANIDCAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2014.
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01/12/2014 |
262 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALL'ING. SIMONA FENUDI IL SERVIZIO REKATIVO AL RILIEVO DEL TERRENO E AL PICCHETTAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEL CONFINE CON LA PROPRIETA' DELLA SIG.RA CALVISI MARIA ANGELA.
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01/12/2014 |
260 |
ASSISTENZA INFORMATICA: INTERVENTI TECNICI. LIQUIDAZIONE.
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01/12/2014 |
259 |
DA-TE X Fondo - Servizio Web per la gestione del Fondo di produttività. Fornitura Dasein s.r.l.. CIG:Z4F11E9833.
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01/12/2014 |
161 |
Affidamento diretto fornitura di beni in economia: Acquisto PC e travaso dati. Liquidazione.
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29/11/2014 |
258 |
LIQUIDAZIONEALLA DITTA SILVIO GODDI PER L'ACQUISTO DI TONER E MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI.
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29/11/2014 |
257 |
LIQUIDAZIONE AL DOTT. FOR. GIAN MAURIZIO CURRELI DEGLI ONORARI PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA "MISURA 122 DEL PSR - AZIONE 2 - RECUPERO DELLA GESTIONE PRODUTTIVA DEL CEDUO MEDITERRANEO";
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29/11/2014 |
256 |
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PRESENTATO DAL DOTT. FORESTALE GIAN MAURIZIO CURRELI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA "MISURA 122 DEL PSR - AZIONE 2 - RECUPERO DELLA GESTIONE PRODUTTIVA DEL CEDUO MEDITERRANEO";
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29/11/2014 |
255 |
IMPEGNO SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA "MISURA 122 DEL PSR - AZIONE 2 - RECUPERO DELLA GESTIONE PRODUTTIVA DEL CEDUO MEDITERRANEO";
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Area Tecnica |
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29/11/2014 |
254 |
LIQUIDAZIONE ONORARI AL DOTT. FORESTALE GIAN MAURIZIO CURRELI PER LA VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA DEI MEZZI MECCANICI E DELLE ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ONANÌ.
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Area Tecnica |
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29/11/2014 |
253 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRANSPORT DI TAULA V. & C., CON SEDE A SASSARI PER LA FORNITURA DEL GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI.
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Area Tecnica |
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28/11/2014 |
252 |
SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2014/2015 - CIG: Z4810FFBC9. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2014.
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28/11/2014 |
251 |
SERVIZIO MENSA A.S. 2014/2015: ACQUISTO MATERIALE. LIQUIAZIONE
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Area Amministrativa |
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27/11/2014 |
250 |
Impegno spesa per in intervento tecnico su PC ufficio di Segreteria - CIG: Z7211E97D4
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27/11/2014 |
249 |
Impegno di spesa per acquisto libri per la Biblioteca comunale. CIG: ZDD11E46DB.
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Area Amministrativa |
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25/11/2014 |
248 |
INSERIMENTO LAVORATIVO ALTERNATIVO AL DISAGIO SOCIALE. LIQUIDAZIONE PERIODO 28/10/2014 - 27/11/2014.
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Area Amministrativa |
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24/11/2014 |
247 |
Liquidazione spesa per intervento tecnico su PC ufficio di ragioneria - CIG Z5D116E840
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Area Economico Finanziaria |
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24/11/2014 |
178 |
Impegno di spesa per Prestazioni Professionali Ricorso ex art. 700 c.p.c. Tribunale Civile Nuoro Sez. Lavoro n. 637/2014 - Dott.ssa Lorenzina Piras/Comune di Onanì - Ministero Interno.
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18/11/2014 |
246 |
PROGRAMMA SPERIMENTALE DI CONTRASTO ALLE "POVERTA' ESTREME". LIQUIDAZIONE PERIODO 16/10/2014 - 15/11/2014.
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Area Amministrativa |
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18/11/2014 |
245 |
L. 162/98. Piani Personalizzati di sostegno a favore di soggetti con Handicap grave: Incremento finanziamenti. Impegno di spesa.
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Area Amministrativa |
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18/11/2014 |
244 |
PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ ESTREME: ANNUALITA’ 2012 -2013. AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSOLVIMENTO OBBLIGO VISITE MEDICHE. IMPEGNO DI SPESA.
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18/11/2014 |
237 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MOMO SERVICE DI LULA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.
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Area Tecnica |
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17/11/2014 |
243 |
SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE: ACQUISTO MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA.
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Area Amministrativa |
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17/11/2014 |
242 |
BORSA LAVORO PLUS 2014/2015: AVVIO E IMPEGNO DI SPESA.
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Area Amministrativa |
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17/11/2014 |
241 |
Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a favore degli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, anno scolastico 2013/2014. Liquidazione stanziamento aggiuntivo.
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15/11/2014 |
240 |
IMPEGNO SPESE E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ENA FRANCESCO DI BITTI PER L'INSTALLAZIONE DELLE BARRIERE PREVISTE NELL'ALLEGATO ALL'ORDINANZA COMMISSARIALE DEGLI INTERVENTI PROVVISIONALI INDIFFERIBILI ED URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ VIARIA DEL PONTE DI SAN BACHISIO.
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Area Tecnica |
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15/11/2014 |
239 |
IMPEGNO SPESA PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA RURALE IN LOCALITA' CRAPILES E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DEGORTES GRAZIANO
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Area Tecnica |
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15/11/2014 |
238 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117/2014 ALLA DITTA BOE & MARREDDU PER L'ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DI EDIFICI E STRADE COMUNALI
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Area Tecnica |
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14/11/2014 |
236 |
Impegno spesa e contestuale liquidazione a favore del Consulente del lavoro Giovanni Maria Pala per la gestione del personale del progetto "Sportello turistico". CIG: Z8211BE402
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13/11/2014 |
235 |
CAUSA CIVILE DEFINIZIONE CONFINI TERRENO LOC." PATRONU": LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI.
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13/11/2014 |
234 |
L.R. N. 1/2011 ART. 3- BIS & L.R. 12/2011 ART. 18 COMMA 31:MISURE DI SOSTEGNO AI PICCOLI COMUNI. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI MISURE A - B - C. APPROVAZIONE FABBISOGNO.
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Area Amministrativa |
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13/11/2014 |
233 |
Impegno spesa e contestuale liquidazione alla Compagnia Barracellare per sfalcio erba dalle cunette e dai cigli stradali lungo la strada comunale San Bachisio.
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13/11/2014 |
232 |
Impegno spesa e contestuale liquidazione alla Compagnia Barracellare per servizio diserbo e pulizia aree pubbliche e centro abitato.
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12/11/2014 |
231 |
Impegno spesa e contestuale liquidazione alla Compagnia Barracellare per il servizio antincendio - campagna 2014.
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11/11/2014 |
230 |
MENSA SCOLASTICA 2014/2015: ACQUSITO MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA
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11/11/2014 |
229 |
Polizza assicurativa del mezzo "Nissan" targato BP757KP: impegno spesa e liquidazione - CIG Z4811AC2D3.
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11/11/2014 |
228 |
CAUSA CIVILE DEFINIZIONE CONFINI TERRENO LOC." PATRONU": IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.
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10/11/2014 |
227 |
Impegno spesa e contestuale liquidazione in favore alla Pro Loco e a ditte varie per l'organizzazione dell'evento "Autunno in Barbagia". CIG:ZBB11A7BDA
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10/11/2014 |
226 |
LIQUIDAZIONE AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE PER LE PRESTAZIONI PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO IN OCCASIONE DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 18.11.2013.
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10/11/2014 |
225 |
Art. 1, comma 557, L. 311/2004 - Determina di rimborso delle spese di viaggio. Assunzione impegno e contestuale liquidazione di spesa.
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08/11/2014 |
224 |
LIQUIDAZIONE AL DOTT. GEOL. ROBERTO TOLA IL PRIMO ACCONTO DEGLI ONORARI RELATIVI ALLO STUDIO DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 2 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI ESTESO A TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI ONANI.
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07/11/2014 |
223 |
Impegno spesa per servizio trasporto studenti pendolari scuola dell'obbligo. CIG Z92111468A
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Area Amministrativa |
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07/11/2014 |
222 |
Impegno spesa e contestuale liquidazione a favore del consulente del lavoro Pala Giovanni Maria di Bitti per la gestione del personale del progetto Rifacimento marciapiedi nella Via Roma. CIG: Z5B05C222C
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Area Amministrativa |
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06/11/2014 |
221 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SILVIO GODDI PER L'ACQUISTO DI TONER E MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI.
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Area Tecnica |
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06/11/2014 |
220 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAL.GA DEI LAVORI DERIVANTE DALLE ECONOMIE DI PROGETTO PER LA "RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA E DEI SERVIZI ANNESSI IN USO ALLA SCUOLA ELEMENTARE STATALE".
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Area Tecnica |
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06/11/2014 |
219 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRANSPORT DI TAULA V. & C., CON SEDE A SASSARI PER LA FORNITURA, TRAMITE IL MEPA, DEL GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI .
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Area Tecnica |
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05/11/2014 |
218 |
Acquisizione del servizio in economia relativo all'incarico per elaborazione atti contabili/fiscali alla Soc. C.EL.C. sas di IRGOLI.-
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Area Economico Finanziaria |
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04/11/2014 |
217 |
Impegno spesa per in intervento tecnico su PC ufficio di ragioneria - CIG Z5D116E840
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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03/11/2014 |
216 |
ATTIVITA' SOCIO - CULTURALI: LABORATORIO DI STORIA E ARCHEOLOGIA. LIQUIDAZIONE.
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Area Amministrativa |
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03/11/2014 |
215 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOE & MARREDDU PER L'ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI
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Area Tecnica |
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03/11/2014 |
213 |
Impegno spesa per fornitura di vestiario alla Guardia Urbana e Campestre dalla Ditta Giesse forniture S.R.L. di Sassari . CIG ZB01147C6A
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Area Amministrativa |
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31/10/2014 |
212 |
Realizzazione feste di San Bachisio, San Francesco e Sant'Antonio. Impegno di spesa e liquidazione
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Area Amministrativa |
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29/10/2014 |
211 |
Impegno spesa per sostituzione pastiglie freno all'autovettura FIAT PUNTO di proprietà comunale. CIG: Z6B117162F.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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29/10/2014 |
210 |
Liquidazione fatture a seguito riconoscimento fuori bilancio: L.A.N. srl di Nuoro, Dr.ssa Grazia Olzai di Bitti. CIG: Z0F116EAC2.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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27/10/2014 |
209 |
Soggiorno anziani 2014. Liquidazione.
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Area Amministrativa |
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27/10/2014 |
208 |
Inserimento lavorativo alternativo al disagio sociale - Liquidazione periodo 28.09.2014 - 27.10 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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27/10/2014 |
207 |
Inserimento lavorativo alternativo al disagio sociale - periodo 28.10.2014 - 27.04.2015. Avvio e impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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23/10/2014 |
206 |
Liquidazione fattura a seguito riconoscimento debito fuori bilancio. Ditta Demelas Gomme di Demelas & C.S. GIG: Z98115F54F.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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21/10/2014 |
205 |
MENSA SCOLASTICA 2014/2015: ACQUSITO MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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21/10/2014 |
204 |
L. 311/2004 art. 1 comma 557: rimborso delle spese di viaggio. Impegno di spesa e contestuale liquidazione.
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Area Amministrativa |
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20/10/2014 |
203 |
Programma sperimentale di contrasto alle " povertà estreme ". Liquidazione periodo 16.09.2014-15.10.2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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20/10/2014 |
202 |
Liquidazione fattura n. 568/2014 del 30.04.2014 alla Ditta Mem Informatica srl per la gestione e manutenzione del sito Web del Comune di Onanì - Servizio Domos.
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Area Tecnica |
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18/10/2014 |
201 |
Approvazione atti di gara e aggiudicazione all'impresa Sini Costruzioni SNC di Marco e Franca Sini con l'appalto dei lavori mediante procedura negoziata per la " Ricostruzione del muro di contenimento del rilevato stradale della via delle Mimose e ripristino delle condizioni ante alluvione nella via Dante.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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18/10/2014 |
200 |
Liquidazione fattura n. 635 del 14.10.2014 alla ditta F.lli Cherchi srl di Benetutti per la fornitura di calcestruzzo.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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18/10/2014 |
199 |
Liquidazione fattura n. 2/2014 del 13.10.2014 all'impresa Canale Pietro per il saldo dei lavori di rifacimento della pavimentazione nell'area del vecchio lavatoio.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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17/10/2014 |
198 |
Impegno spesa e liquidazione per la fornitura di materiali di cancelleria da parte della Ditta Myo di Torriana ( RN ).
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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16/10/2014 |
197 |
L.R. 1/2011 art. 3- bis & L.R. 12/20111 art. 18 comma 31: Misure a sostegno ai piccoli comuni. Approvazione graduatoria beneficiari misure B & C.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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Allegati B & C |
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16/10/2014 |
196 |
Impegno spesa e liquidazione alla OLLSYS Computer per lavori di ripristino funzionalità postazione controllo scarico timbrature e rilevazione presenze.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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16/10/2014 |
195 |
Impegno spesa per lo svolgimento del servizio di N.U. per l'anno 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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16/10/2014 |
194 |
Pagamento quota adesione all'A.N.U.T.E.L. ( Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per anno 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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14/10/2014 |
193 |
LL.RR. n. 6 e 9/2004: Provvidenze a favore di soggetti affetti da neoplasia maligna. Liquidazione periodo 01.07.2014-31.10.2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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14/10/2014 |
192 |
LL.RR. n. 11/1985 e n. 43/1993: Provvidenze a favore dei nefropatici. Liquidazione periodo 01/07/2014-30/09/2014.
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Area Amministrativa |
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14/10/2014 |
191 |
L. 162/98 Programma 2013: Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave. Gestione indiretta. Liquidazione periodo luglio-ottobre 2014.
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Area Amministrativa |
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14/10/2014 |
190 |
L.R. 23/2005:intervento personalizzato di assistenza economica mediante erogazione buoni pasto. Liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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13/10/2014 |
189 |
Impegno spese e affidamento incarico a ditte varie per il completamento degli interventi provvisionali indifferibili ed urgenti per il ripristino della funzionalità viaria del ponte di San Bachisio.
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Area Tecnica |
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13/10/2014 |
188 |
DGR n. 38/32 del 30/09/2014: Fabbisogno triennale riferito ai programmi per la non autosufficienza 2014/2016. Approvazione scheda di rilevazione.
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Area Amministrativa |
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Fabbisogno triennale riferito ai programmi per la non autosufficienza |
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07/10/2014 |
187 |
Riparto diritti di Segreteria 3^ trimestre 2014
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Area Amministrativa |
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03/10/2014 |
185 |
Liquidazione fattura n. 01/2014 del 01.10.2014 all'impresa Canale Pietro per l'esecuzione dei lavori di Rifacimento pavimentazione area vecchio lavatoio. D 185
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Area Tecnica |
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02/10/2014 |
184 |
Servizio mensa scuola dell'infanzia A.S. 2014/2015. Affidamento e impegno di spesa. CIG: Z4810FFBC9.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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02/10/2014 |
183 |
Misura 125 - Azione 1 - Secondo bando - manutenzione straordinaria della viabilità rurale gravemente compromessa a seguito degli eventi calamitosi verificatesi in data 18 e 19 novembre 2013 - Affidamento incarico professionale per studio di compatibilità geologica.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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02/10/2014 |
182 |
Affidamento incarico per la manutenzione ordinaria dell'impianto termico negli edifici comunali periodo 1 ottobre 2014 - 1 maggio 2015.
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02/10/2014 |
181 |
Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la sede del municipio. Affidamento lavori complementari.
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30/09/2014 |
180 |
Liquidazione parcella professionale all'Avv. Gian Piero Contu del Foro di Cagliari per difesa in giudizio del Comune e/ Ministero della Giustizia e Dipartimento Amministrazione penitenziaria e per consulenza stragiudiziale in materia amministrativa.
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30/09/2014 |
179 |
Riparto diritti di segreteria 2^ trimestre 2014.
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26/09/2014 |
178 |
Ricostruzione del muro di contenimento del rilevato stradale della via delle Mimose e ripristino delle condizioni ante alluvione nella via Dante. Approvazione elenco ditte da invitare alla presentazione dell'offerta economica.
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26/09/2014 |
177 |
Affidamento diretto di fornitura di beni in economia tramite MEPA: Acquisto PC . Determina a contrattare e impegno spesa - CIG ZC310D30D7.
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23/09/2014 |
176 |
Approvazione atti di gara e affidamento all'Ing. Davide Davoli per l'affidamento dell'incarico di progettazione ececutiva, della direzione dei lavori, contabilità ed il coordinamento della sicurezza sia in fase progettuale che esecutiva degli interventi previsti della " Misura 313 - Azione 1 del GAL - Miglioramento dei sentieri turistici presenti nei territori dei Comuni di Onanì, Lula e Orune.
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23/09/2014 |
175 |
Impegno spesa per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto dell'illuminazione pubblica. Fornitura di due punto luce.
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23/09/2014 |
174 |
Affidamento all'impresa Canale Pietro dei lavori di Rifacimento pavimentazione area vecchio lavatoio.
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23/09/2014 |
173 |
Supporto organizzativo a favore degli alunni diversamente abili: Interventi di trasporto-accompagnamento anno scol. 2013/2014. Impegno di spesa e liquidazione.
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23/09/2014 |
172 |
Convegno Regionale ANUSCA sui Servizi Demografici. Autorizzazione, impegno spesa e liquidazione. CIG: Z0B10E49AA
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23/09/2014 |
170 |
Art. 1 comma 557 L. 311/2004 -Determina di rimborso delle spese di viaggio. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di spesa.
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23/09/2014 |
169 |
Impegno e liquidazione compensi al segretario comunale Dott. Matteo manca per incarichi di supplenza a scavalco.
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23/09/2014 |
168 |
Liquidazione fatture per forniture materiali necessari per l'esecuzione di lavori in economia sugli edifici comunali.
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16/09/2014 |
171 |
Inserimento alternativo alla detenzione. Liquidazione periodo 28.08.2014 - 27.09.2014.
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16/09/2014 |
164 |
Programma sperimentale di contrasto alle " Povertà Estreme" Liquidazione periodo 16.8.2014- 15.09.2014.
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09/09/2014 |
167 |
Soggiorno anziani 2014: Affidamento gestione servizio e impegno di spesa.
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09/09/2014 |
166 |
Liquidazione fattura n. 71 del 31.05.2014 alla Ditta EdilMoro di Lula per la fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria su alcune strade interne.
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09/09/2014 |
165 |
Liquidazione fattura n. 52 del 30.04.2014 alla Ditta EdilMoro di Lula per la fornitura dei DPI per l'operaio comunale.
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03/09/2014 |
163 |
Determina a contrarre per l'esecuzione dei lavori di: Ricostruzione del muro di contenimento del rilevato stradale della via delle Mimose e ripristino delle condizioni ante alluvione nella via Dante" .
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03/09/2014 |
162 |
Approvazione bando procedura negoziata per l'affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a € 100.000/00 Misura 313 - azione 1 del GAL - Miglioramento dei sentieri turistici presenti nei territori dei Comuni di Onanì, Lula e Orune. Determina a contrarre.
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03/09/2014 |
161 |
Impegno spesa per la fornitura dalla Ditta Gaspari di fogli per registri di Stato Civile. CIG ZD51063D3D.
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03/09/2014 |
160 |
Liquidazione fatture alla Ditta Momo Service di Lula per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali.
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02/09/2014 |
159 |
Liquidazizone fattura n. 16/14 del 28.08.2014 all'Ing. Porcu Diego quale onorario per la redazione del progetto per la ricostruzione del muro di contenimento nella via delle Mimose e ripristino delle condizioni ante alluvione nella via Dante.
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29/08/2014 |
158 |
Programma sperimentale di contrasto alle " Povertà Estreme" Liquidazione periodo 16.7.2014- 15.08.2014.
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29/08/2014 |
157 |
Impegno spesa e liquidazione fattura n. 926 MEN Informatica di Nuoro.
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27/08/2014 |
156 |
Liquidazione fatture alla Ditta Demelas Gomme di Bitti per la fornitura di materiale di ricambio per l'autovettura Fiat Punto.
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27/08/2014 |
155 |
Impegno spesa per intervento tecnico nel server del Comune.
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27/08/2014 |
154 |
Impegno e liquidazione spesa alla Compagnia barracellare per custodia dei mezzi di proprietà dell'Ente Foreste impegnati nella ricostruzione del ponte di San Bachisio.
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21/08/2014 |
153 |
L.R. 23/2005: Intervento personalizzato di assistenza economica mediante erogazione buoni pasto. Impegno di spesa .
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20/08/2014 |
152 |
Rettifica capitoli imputazione spesa determina n. 280 R.G. del 31.12..2012.
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19/08/2014 |
151 |
Affidamento diretto fornitura di beni in economia. Acquisto PC. Liquidazione .
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19/08/2014 |
150 |
Inserimento alternativo alla detenzione. Liquidazione periodo 28.07.2014 - 27.08.2014.
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Area Amministrativa |
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08/08/2014 |
146 |
L. 162/98 programma 2013 - Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave. Gestione diretta. Liquidazione periodo gennaio-giugno 2014.
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06/08/2014 |
47 |
Servizi pubblici a domanda individuale. Determinazione delle tariffe e contribuzioni ed individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione per l'anno 2014.
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Giunta |
Segretario Comunale |
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04/08/2014 |
149 |
Approvazione convenzione per l'incarico professionale di misura 323 azione 3 PSR. Manutenzione straordinaria e riqualificazione dei " Pinnettos" e delle " dispense dei carbonai " comprese le corti.
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04/08/2014 |
148 |
Approvazione convenzione per l'incarico professionale di Misura 125 - azione 1 PSR - Manutenzione straordinaria della viabilità rurale gravemente compromessa a seguito degli eventi calamitosi verificatesi in data 18 e 19 novembre 2013. Manutenzione straordinaria della strada vicinale Onanì San Bachisio. D 148
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24/07/2014 |
145 |
L. 162/98 programma 2013 - Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave. Gestione indiretta. Liquidazione periodo maggio-luglio 2014.
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24/07/2014 |
144 |
Inserimento lavorativo alternativo alla detenzione. Liquidazione periodo 28.06.2014-27.07.2014.
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24/07/2014 |
44 |
Liquidazione fattura n. 05/14 del 18.07.2014 all'Ing. Pasqualino Chessa quale onorario di progettazione esecutiva per i lavori di "Interventi urgenti al ponte sul Rio Laerru lungo il tratto San Bachisio Gallè"
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22/07/2014 |
141 |
L.R. N. 27/1983: Provvidenze a favore dei talassemici, emofilici ed emolinfopatici maligni. Liquidazione periodo 01.01.2014 - 30.06.2014.
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22/07/2014 |
43 |
Approvazione atti di gara e aggiudicazione incarico professionale all'Ing. Andrea Pintor, con studio professionale a Nuoro, per i lavori di "Misura 323 - azione 3 PSR - Manutenzione straordinaria e riqualificazione dei "pinnettos" e delle "dispense dei carbonai" comprese le corti esterne e spazi comuni".
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19/07/2014 |
147 |
Liquidazione Ditta 4 EMME service S.p.A., per l'esecuzione delle prove di carico sul Ponte San Bachisio.
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18/07/2014 |
140 |
LL.RR. n. 11/1985 e n. 43/1993: Provvidenze a favore dei nefropatici. Liquidazione periodo 01.06.2014-30.06.2014.
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17/07/2014 |
138 |
Programma sperimentale di contrasto alle " Povertà Estreme ". Liquidazione periodo 16.06.2014-15.07.2015.
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17/07/2014 |
137 |
Attività socio - culturali: Laboratorio di storia e archeologia. Affidamento gestione e impegno di spesa.
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12/07/2014 |
139 |
Affidamento di incarico professionale per la progettazione, sicurezza e direzione dei lavori di completamento per " Riqualificazione, adeguamento e potenziamento funzionale della palestra e dei servizi annessi in uso alla scuola elementare.
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12/07/2014 |
136 |
Approvazione atti di gara e aggiudicazione incarico professionale all'Ing. Francesca Murgia Pasqualino con studio professionale a Nuoro, per i lavori della " Misura 125 - azione 1 PSR - Manutenzione straordinaria della viabilità rurale gravemente compromessa a seguito degli eventi calamitosi verificatisi in data 18 e 19 novembre 2013 - Manutenzione straordinaria della strada vicinale Onanì San Bachisio.
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09/07/2014 |
135 |
Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di spesa alla Ditta MOMO SERVICE di Alessandro Zidda per fornitura carburante per gli automezzi di servizio. CIG Z6B0FFC226.
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09/07/2014 |
134 |
Art. 1 comma 557 L. 311/2014 - Determina di rimborso delle spese di viaggio. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di spesa.
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09/07/2014 |
133 |
Liquidazione compenso segretario comunale Dott. Matteo manca per incarico di supplenza a scavalco.
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03/07/2014 |
132 |
L. 162/98 Programma 2013: Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave. Presa d'atto avvio progetti periodo 01.07.2014 - 31.12.2014 e impegno di spesa.
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03/07/2014 |
131 |
Approvazione procedura negoziata per l'affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a € 100.000/00. Misura 125 - azione 1 - secondo bando - Manutenzione straordinaria della viabilità rurale gravemente compromessa a seguito degli eventi calamitosi verificatisi in data 18 e 19 novembre 2013. Determina a contrarre.
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01/07/2014 |
129 |
Impegno spesa per intervento tecnico nel server del Comune.
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30/06/2014 |
128 |
Liquidazione fattura n. 41 del 29.05.2014 alla ditta KLIMAX per l'esecuzione di lavori di manutenzione dei condizionatori. D 128-
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30/06/2014 |
127 |
Liquidazione fattura n. 445/2014 alla Ditta OLIN snc di Nuoro per la fornitura e posa in opera del sistema di allontanamento dei volatili.
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Area Tecnica |
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26/06/2014 |
126 |
Elezioni Europee ed Amministrative del 25. maggio 2014. Liquidazione competenze ai dipendenti comunali per lavoro straordinario.
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Area Amministrativa |
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24/06/2014 |
123 |
Approvazione procedura negoziata per l'affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a € 100.000/00. Misura 323 - azione 3 - Manutenzione straordinaria e riqualificazione dei " Pinnettos " e delle " dispense dei carbonai " comprese le corti esterne e spazi comuni. Determina a contrarre.
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20/06/2014 |
122 |
Approvazione verbale di gara dei lavori di " Prescrizioni regionali antincendio - campagna 2014, interventi sulla viabilità di propria competenza. D 122
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Area Tecnica |
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17/06/2014 |
121 |
Programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme: Annualità 2012-2013. Fornitura dispositivi di sicurezza .Liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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17/06/2014 |
120 |
Programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme: Annualità 2012-2013. Assolvimento obbligo visite mediche. Liquidazione.
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Area Amministrativa |
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12/06/2014 |
112 |
L.R. n. 20/1997: Provvidenze a favore dei soggetti con disturbo mentale. Liquidazione periodo 01.01.2014 - 31.05.2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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15/05/2014 |
107 |
Affidamento al dott. Forestale Gian Maurizio Curreli come perito di parte da supporto al CTU nella causa tra il Comune di Onanì e il Ministero della Giustizia per i terreni oggetto di rivendicazione da parte del Comune di Onanì.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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15/05/2014 |
106 |
Liquidazione alle ditte Porcu Massimo e Goddi Ciriaco per i lavori di ripristino di un tratto di strada rurale danneggiata dall'alluvione del 18.11.2013 in località "S'Aspiddagliu - Su Canale".
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Area Tecnica |
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15/05/2014 |
105 |
Programma sperimentale di contrasto alle povertà estreme . Liquidazione periodo 16.04.2014 - 15.05.2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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15/05/2014 |
104 |
Impegno di spesa per la fornitura di buste per corrispondenza e timbri - CIG. Z850F23D3D
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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15/05/2014 |
102 |
Affidamento al dott. Forestale Gian Maurizio Curreli della stima la valutazione tecnico-economica dei mezzi meccanici e delle attrezzature di proprietà del Comune di Onanì.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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15/05/2014 |
100 |
Elezioni Comunali del 25 maggio 2014. Anticipazione spese per contributi agli elettori emigrati all'estero - Rettifica determina Ufficio Amministrativo n. 96 R.G..
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Area Amministrativa |
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09/05/2014 |
98 |
Programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme: Annualità 2012-2013. affidamento incarico per la fornitura dispositivi di sicurezza .impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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09/05/2014 |
97 |
Attività socio-culturali diverse: iniziative ASS. " PRO LOCO ". Liquidazione.
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Sindaco |
Area Amministrativa |
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09/05/2014 |
96 |
Elezioni comunali del 25 maggio 2014. Anticipazione spese per contributi agli elettori sardi emigrati all'estero.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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09/05/2014 |
95 |
Impegno spesa e liquidazione alla Dasein srl per rinnovo canone fornitura sistema ed assistenza tecnica software DA-TE+Controlli. CIG: Z4F0F1AB4D
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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09/05/2014 |
94 |
Liquidazione spese Commissione Elettorale Circondariale di Nuoro. Anno 2013
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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09/05/2014 |
32 |
Affidamento alla Compagnia Barracellare della pulizia dai fieni in varie parti del centro abitato.
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Giunta |
Segretario Comunale |
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07/05/2014 |
101 |
Approvazione verbale manifestazione di interesse per partecipare alla gara mediante procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di "Prescrizioni regionali antincendio - Campagna 2014. Interventi sulla viabilità di propria competenza". Approvazione bando e disciplinare di gara.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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07/05/2014 |
93 |
Art. 1 comma 557 L. 311/2014 - Determina di rimborso delle spese di viaggio. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di spesa .
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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07/05/2014 |
92 |
Impegno spesa e liquidazione spesa per polizza assicurativa del Piaggio Porter. Cig ZE60F12C8E.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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02/05/2014 |
91 |
Liquidazione ditte varie per l'attuazione degli interventi provvisionali indifferibili ed urgenti per il ripristino della funzionalità viaria del Ponte di San Bachisio.
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29/04/2014 |
89 |
L. n. 162/1998 Programma 2012 - Approvazione rendiconti progetti personalizzati attuati dal 01.01.2013 al 31.12.2013.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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29/04/2014 |
88 |
LL.RR. 8/1999 e 9/2004: Approvazione previsione di spesa anno 2014.
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Area Amministrativa |
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29/04/2014 |
87 |
Riparto diritti di segreteria 1° trimestre 2014.
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Area Amministrativa |
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29/04/2014 |
86 |
Liquidazione alla società Autoservizi Nuova Sun Travel di Lula per trasporto studenti pendolari scuola dell'obbligo. CIG Z8A0EC85C4
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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29/04/2014 |
85 |
Liquidazione alla Ditta P.G. Petroli srl di Lula per fornitura carburante per gli automezzi di servizio. CIG: Z1D0EC88BE.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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29/04/2014 |
84 |
Liquidazione alla Ditta MOMO SERVICE di Alessandro Zidda per fornitura carburante per gli automezzi di servizio. CIG: ZE20EC85F4.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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23/04/2014 |
82 |
Impegno spesa e affidamento incarico alla Società Denergia srl con sede in Chiaramonti per la predisposizione della documentazione necessaria al perfezionamento delle istruttorie sui fondi Jessica che comprende lo studio di fattibilità ed il modello economico finanziario.
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23/04/2014 |
81 |
Impegno spesa per la fornitura di materiale hardware.
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23/04/2014 |
80 |
Impegno spesa per la fornitura di materiali di cancelleria ditta Myo srl.
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Area Tecnica |
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16/04/2014 |
79 |
Realizzazione festa di San Bachisio - Impegno di spesa e liquidazione.
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14/04/2014 |
78 |
Determina a contrarre per l'esecuzione dei lavori di " Prescrizioni Regionali Antincendio - Campagna 2014 . Interventi sulla viabilità di propria competenza"
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Area Tecnica |
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Avvisio |
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Manifestazione di interesse |
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12/04/2014 |
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Procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2014-31.12.2019. Aggiudicazione definitiva.
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11/04/2014 |
90 |
Attività socio-culturali diverse: iniziative ASS. " PRO LOCO ". Impegno di spesa.
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11/04/2014 |
77 |
Servizio educativo acquisto materiale di consumo. Impegno di spesa.
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Area Amministrativa |
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11/04/2014 |
75 |
Programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme: annualità 2012-2013. Affidamento incarico per assolvimento obbligo visite mediche. Impegno di spesa.
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Area Amministrativa |
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11/04/2014 |
74 |
Programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme: annualità 2012-2013. Approvazione graduatoria definitiva. Impegno di spesa e avvio inserimenti lavorativi.
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03/04/2014 |
73 |
Conti della gestione degli agenti contabili per l'esercizio 2013 - Parificazione
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Area Economico Finanziaria |
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03/04/2014 |
72 |
Riaccertamento dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio per l'esercizio 2013.
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Area Economico Finanziaria |
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03/04/2014 |
71 |
Art. 1 comma 557 L. 311/2014 - Determina di rimborso delle spese di viaggio. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di spesa.
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Area Amministrativa |
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03/04/2014 |
64 |
Contemporaneo svolgimento delle Elezioni Europee e Comunali di domenica 25 maggio 2014. Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione lavoro straordinario ai dipendenti comunali.
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03/04/2014 |
63 |
Impegno spesa per fornitura dalla ditta Gaspari del pacco cancelleria e degli stampati occorrenti per lo svolgimento delle consultazioni elettorali comunali di domenica 25. maggio 2014. CIG. ZA70E92EC5 -
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26/03/2014 |
70 |
Impegno spesa e liquidazione fattura n. 25 del 24.03.2014 alla Ditta KLIMAX per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria presso il municipio.
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Area Tecnica |
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26/03/2014 |
69 |
Impegno spesa e liquidazione fattura n. 30 del 18.03.2014 alla Ditta Boe & Marreddu snc per la fornitura di materiali.
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Area Tecnica |
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26/03/2014 |
68 |
Impegno spesa e liquidazione fattura n. 252 del 24.03.2014 alla Ditta OLIN snc per la fornitura e posa in opera di una centrale telefonica. D
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Area Tecnica |
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26/03/2014 |
67 |
Impegno spesa e affidamento lavori per il rpristino di un tratto di strada rurale danneggiata dall'alluvione del 18.11.2013 in località "S'Aspiddagliu - Su Canale".
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26/03/2014 |
66 |
Affidamento incarico a ditte varie per l'attuazione degli interventi provvisionali indifferibili ed urgenti per il ripristino della funzionalità viaria del Ponte di San Bachisio.
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26/03/2014 |
65 |
Liquidazione fattura n. 10 del 22.01.2014 alla Ditta Demelas Gomme di Demelas G. & C per la fornitura di una batteria per l'autovettura Fiat Punto.
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26/03/2014 |
62 |
Liquidazione fattura n. 19 del 05.03.2014 alla Ditta Klimax per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria delle centrali termiche.
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Area Tecnica |
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26/03/2014 |
61 |
Liquidazione saldo al Dr. Geol. Giovanni Salvatore Calia ditta quale acconto per assistenza geologica e geotecnica nelle fasi post alluvione del 18.11.2013.
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Area Tecnica |
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26/03/2014 |
60 |
Affidamento incarico all'Ing. Giuseppe Furcas per il collaudo statico del Ponte di San Bachisio, alla Ditta 4 EMME Service S.p.A., per l'esecuzione delle prove di carico sul ponte e alla Ditta Edil Moro per il noleggio degli autocarri necessari per l'esecuzione delle prove di carico.
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26/03/2014 |
59 |
Affidamento incarico al dr. Ing. Maddalena Idili e al Dott. Geol. Calia Giovanni Salvatore per la direzione lavori e l'aggiornamento del piano di protezione civile per l'attuazione degli interventi provvisionali indifferibili ed urgenti per il ripristino della funzionalità viaria del Ponte di San Bachisio.
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26/03/2014 |
58 |
Impegno spesa per l'attuazione degli interventi provvisionali indifferibili ed urgenti per il ripristino della funzionalità viaria del Ponte di San Bachisio.
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24/03/2014 |
57 |
L. 62/2000, art. 1, comma 9 " Assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione " - Approvazione graduatoria provvisoria. Anno scolastico 2012/2013.
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Allegato |
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24/03/2014 |
56 |
Art. 27 della L. 448/1998 " Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo " approvazione graduatoria provvisoria degli studenti beneficiari " a.s. 2013/2014.
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Allegato |
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21/03/2014 |
54 |
Proseguimento incarico temporaneo, retribuito in regime di straordinario, al Geom. Porcu Domenico.
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21/03/2014 |
53 |
Art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 ed art. 1 comma 557 L. 311/2004 - Incarico temporaneo, retribuito in regime di straordinario, alla Dr.ssa Spanu Piera.
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21/03/2014 |
52 |
Determina a contrattare per l'acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario di abbonamento a banca dati " FORMULA " di MyO srl - Assunzione impegno di spesa ( CIG Z660E17C28 )
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Area Tecnica |
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12/03/2014 |
49 |
Fornitura materiali vari di cancelleria - Impegno e liquidazione spese a favore della Ditta Myo di Torriana. CIG: Z800DDDEBD -
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11/03/2014 |
51 |
Affidamento diretto di fornitura di beni in economia: Acquisto PC. Determina a contrattare e impegno di spesa.
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11/03/2014 |
50 |
L.R. n. 31/84. Anno scolastico 2012/2013. Approvazione graduatoria provvisoria rimborso spese di viaggio studenti pendolari scuole secondarie di 2° grado.
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Rimborso viaggi |
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10/03/2014 |
48 |
Liquidazione alla Ditta P.G. Petroli srl di Lula per fornitura carburante per gli automezzi di servizio. CIG: Z7B0DDDE5F -
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10/03/2014 |
47 |
Impegno spesa per rinnovo abbonamenti a riviste specializzate. CIG Z680DDDDF22
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10/03/2014 |
46 |
L. n. 162/1998 Programma 2012 - Gestione indiretta. Liquidazione periodo ottobre/dicembre 2013
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10/03/2014 |
45 |
L.R. n. 27/1983 Provvidenze a favore dei talassemici, emofilici ed emolinfopatici maligni - Liquidazione provvidenze periodo 01.07.2013 - 31.12.2013.
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10/03/2014 |
44 |
LL.RR. n. 6 e 9/2004: Provvidenze a favore dei soggetti affetti da neoplasia maligna. Liquidazione provvidenze periodo 19.10.2013 - 31.12.2013.
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10/03/2014 |
43 |
LL.RR. n. 11/1985 e n. 43/1993: Provvidenze a favore dei nefropatici. Liquidazione periodo 01/12/2013 - 31/12/2013.
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06/03/2014 |
42 |
Programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme: Annualità 2012 - 2013. Approvazione graduatoria provvisoria.
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Allegato n. 1 |
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Allegato n. 2 |
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01/03/2014 |
41 |
Liquidazione alla ditta E Gaspari per fornitura di tessere invalidi personalizzate.
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01/03/2014 |
40 |
Liquidazione al Centro Revisione Auto REV.CAR di Bitti.
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01/03/2014 |
39 |
Liquidazione onorari al Responsabile del Servizio di Prevenzione (RSPP) nella persona dell'Ing. Costantina Boe per l'anno 2013.
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01/03/2014 |
38 |
Liquidazione alla società Autoservizi Nuova Sun Travel di Lula per trasporto studenti pendolari scuola dell'obbligo.
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01/03/2014 |
36 |
Liquidazione fattura n. 3 del 07/01/2014 alla Ditta Design Costruction s.r.l. per il 2° acconto per la redazione del PAES comunale e per le attività di monitoraggio relative al Forecast consumi di energia elettrica.
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01/03/2014 |
35 |
Liquidazione fattura n. 68/2014 del 27.01.2014 alla ditta OLIN s.n.c. di Nuoro per la fornitura e posa in opera delle apparecchiature per il potenziamento del bando comunale.
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Area Tecnica |
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28/02/2014 |
34 |
Liquidazione al Sig. Sinatra Pietro Francesco dell'importo di € 350,06 per assistenza e servizio informatico.
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28/02/2014 |
33 |
Liquidazione alla Ditta Moreddu Costruzioni e Trasporti s.r.l. di Lula per incontro anziani ad Ovodda
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28/02/2014 |
32 |
Liquidazione tributo non dovuto al Comune di Corteno Golgi
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27/02/2014 |
31 |
Oneri associativi anno 2014 all'Associazione Sarda Enti Locali.
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27/02/2014 |
30 |
Liquidazione alla Ditta OLIN snc di Nuoro per fornitura di toner fax Panasonic KX-FL511. CIG ZE60DBF390
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Area Amministrativa |
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27/02/2014 |
29 |
Liquidazione ad Equitalia dell'importo di € 189,00 per quota adesione a Lega Autonomie Locali CIG Z2C0DBF36F
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27/02/2014 |
28 |
L. 162/98 Programma 2013: Trasmissione schede informatizzate contenente i progetti personalizzati da attuarsi nel periodo 01.04.2014-31.12.2014. d 28
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25/02/2014 |
27 |
Liquidazione alla soc. E. Gaspari dell'importo di € 48,76 per fornitura di bollettari violazioni divieto di sosta.
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Area Amministrativa |
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24/02/2014 |
37 |
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.03.2014 - 28-02-2019. Aggiudicazione provvisoria.
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21/02/2014 |
26 |
Affidamento incarico, mediante cottimo fiduciario, alla ditta Ena Francesco di Bitti del servizio per la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione per l'anno 2014.
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Area Tecnica |
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21/02/2014 |
25 |
Affidamento incarico per la manutenzione ordinaria dei condizionatori dei locali del comune, della biblioteca e della palestra nel periodo 1 ottobre 2013 - 1 maggio 2014.
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21/02/2014 |
24 |
Impegno spesa per il canone servizio Domos per l'anno 2014 e affidamento servizio alla ditta MEM informatica di Nuoro.
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21/02/2014 |
23 |
Liquidazione all'Associazione Borghi Autentici d'Italia della quota associativa anno 2014 di € 700,00.
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Responsabile di Servizio |
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20/02/2014 |
21 |
Elezioni regionali del 16 febbraio 2014. Liquidazione competenze ai dipendenti comunali per lavoro straordinario.
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20/02/2014 |
20 |
Elezioni regionali del 16 febbraio 2014. Impegno spesa e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.
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18/02/2014 |
22 |
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.03.2014-28.02.2019. CIG ZC40D44562. NominCommissione giudicatrice.
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17/02/2014 |
19 |
Liquidazione alla Tipografia La Bittese per fornitura di serie di pannelli forex, misure varie, "Archeogiocos".
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Area Amministrativa |
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17/02/2014 |
18 |
Liquidazione alla Tipografia La Bittese per fornitura di cartine e maglietta Gildan "Autunno in Barbagia 2013". Importo € 950,38 compresa IVA.
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17/02/2014 |
17 |
Liquidazione forniture alla popolazione in regime di somma urgenza a seguito di calamità naturale del 18 e 19 novembre 2013. CIG ZA10DBF689.
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17/02/2014 |
16 |
Restituzione somme ricevute per credito pregresso all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
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Area Amministrativa |
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14/02/2014 |
15 |
Impegno spesa per fornitura di gasolio da riscaldamento per uffici e scuola materna.
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13/02/2014 |
13 |
Impegno spesa e liquidazione per premio polizza assicurativa Grande Punto. CIG Z4E0DBF4C1.
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13/02/2014 |
12 |
Impegno spesa e liquidazione Ditta Lupinu srl di Orosei per l'acquisto della malta della Sika necessaria per gli interventi provvisionali indifferibili ed urgenti per il ripristino della funzionalità viaria del Ponte di San Bachisio.
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12/02/2014 |
11 |
L.R. n. 23 del 23.12.2005 ( ex L.R. n. 4/1988 art. 34 ) Liquidazione inserimento lavorativo.
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12/02/2014 |
10 |
Liquidazione alla WAI Broker RC patrimoniale colpa lieve, numero contratto A8KCBGGAAA scadenza 2013.
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06/02/2014 |
9 |
L.R. n. 20/1997: Provvidenze a favore dei soggetti con disturbo mentale. Liquidazione periodo 01.12.2013 al 31.12.2013.
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04/02/2014 |
8 |
Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe ( A.N.U.S.C.A.). Versamento quota associativa anno 2014.
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04/02/2014 |
7 |
Impegno spesa rilegatura registri di Stato Civile anno 2013.
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Area Amministrativa |
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04/02/2014 |
6 |
Impegno spesa, affidamento all'Ing. Diego Porcu per la progettazione direzione lavori e contabilità dei lavori per la ricostruzione dei muri di contenimento in via delle Mimose e in via Dante.
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04/02/2014 |
5 |
Liquidazione ditte La Pietra di Lula per lavori di somma urgenza eseguiti per la ricerca di un disperso inseguito all'alluvione del 18.11.2013.
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01/02/2014 |
4 |
Liquidazione ditte varie per lavori di somma urgenza eseguiti per il ripristino della viabilità del territorio comunale danneggiata in seguito ai dissesti creati dall'alluvione del 18.11.2013.
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24/01/2014 |
3 |
Elezioni Regionali del 16 febbraio 2014. Anticipazione spese per contributi agli elettori sardi emigrati all'estero.
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Area Amministrativa |
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08/01/2014 |
2 |
Indizione di gara mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.03.2014 - 28.02.2019: determinazione a contrarre. CIG ZC40D44562.
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Procedura aperta per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria. |
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08/01/2014 |
1 |
Elezioni Regionali del 16 febbraio 2014 - Impegno di spesa per fornitura di materiale di cancelleria per allestimento seggi.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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