28/12/2018 |
445 |
Erogazione retribuzione di risultato a titolare di posizione organizzativa per l’anno 2017.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1392 Kb
|
28/12/2018 |
444 |
IMPEGNO SPESA PER LE ANNUALITA 2019 E 2020 DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE – GLOBAL SERVICE
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1799 Kb
|
28/12/2018 |
443 |
SISTEMA SGATE: NOMINA UTENTE RENDICONTATORE
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1036 Kb
|
28/12/2018 |
440 |
IMPEGNO SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1406 Kb
|
28/12/2018 |
439 |
Impegno e liquidazione diritti di rogito Segretario Comunale. Acconto
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
2038 Kb
|
28/12/2018 |
438 |
Quota integrativa di adesione al GAL Nuorese Baronia. Impegno di spesa e contestuale liquidazione.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1049 Kb
|
28/12/2018 |
437 |
Liquidazione rimborso spese di missione al personale dipendente - anno 2018
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1121 Kb
|
28/12/2018 |
436 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate allo Stato - Periodo dal 01/12/2018 al 31/12/2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
2243 Kb
|
28/12/2018 |
435 |
Realizzazione festa di San Bachisio maggio 2019. Impegno spesa e contestuale liquidazione.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1371 Kb
|
28/12/2018 |
434 |
APPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018 - TRIENNIO 2016-2018 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ARRETRATI PER LAVORO STRAORDINARIO.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
3916 Kb
|
28/12/2018 |
433 |
Assegnazione budget premio collettivo di produttività e attribuzione compensi per indennità e particolari responsabilità - Liquidazione annualità 2017
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1668 Kb
|
28/12/2018 |
432 |
Servizio di Segreteria Comunale – Liquidazione indennità di scavalco in favore del Dott. Falchi Gianfranco
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
2455 Kb
|
28/12/2018 |
431 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della ditta MYO S.R.L.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1051 Kb
|
28/12/2018 |
430 |
ATTIVITA' NATALIZIE 2018/2019: AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE ALLA PRO LOCO E IMPEGNO DI SPESA
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1151 Kb
|
28/12/2018 |
429 |
SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'OBBLIGO: TRASFERIMENTO SOMME AL COMUNE DI LULA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1406 Kb
|
28/12/2018 |
423 |
Impegno di spesa. Fornitura materiale per manutenzione attrezzature in dotazione all'operaio comunale. Ditta Dore Pasquale - Bitti
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1609 Kb
|
28/12/2018 |
422 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1559 Kb
|
28/12/2018 |
419 |
TRASFERIMENTO QUOTA ALL’UNIONE DEI COMUNI DEL MONTALBO PER PARTECIPAZIONE AL BANDO RAS DEL POR SARDEGNA 2014/2020” ASSE PRIORITARIO IV - ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA - AZIONI 4.1.1. E 4.3.1
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1586 Kb
|
28/12/2018 |
418 |
IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DEL SOFTWARE AUTOCAD LT
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1364 Kb
|
28/12/2018 |
416 |
ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE DEL CANTIERE OCCUPAZIONALE DENOMINATO REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL’ARREDO URBANO
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1439 Kb
|
28/12/2018 |
415 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO 3R - PER IL RITIRO DI RIFIUTI SPECIALI COSTITUITI DA TONER E CARTUCCE ESAUSTE
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1278 Kb
|
28/12/2018 |
414 |
Accertamento entrate proventi Servizi Demografici periodo Luglio – Dicembre 2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1203 Kb
|
28/12/2018 |
413 |
Adozione in forma associata del nuovo contratto decentrato integrativo di livello territoriale per l’Ente Unione dei Comuni e per i Comuni aderenti. Impegno spesa e contestuale liquidazione
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1215 Kb
|
28/12/2018 |
412 |
Indennità e rimborso spese missione agli amministratori
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1249 Kb
|
28/12/2018 |
411 |
Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1149 Kb
|
28/12/2018 |
410 |
Aggiudicazione RDO n° 2183327 Me.Pa. fornitura libri per la biblioteca comunale.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1127 Kb
|
27/12/2018 |
409 |
Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2018- Accertamento di entrata e corrispondente impegno di spesa relativo al contributo fisso previsto da parte dell'ISTAT.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1688 Kb
|
21/12/2018 |
404 |
Impegno di spesa. Fornitura sale uso disgelo stradale. Ditta Aspex S.p.A. - Forlì
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1470 Kb
|
21/12/2018 |
402 |
PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA . PRESA ATTO AVVIO E IMPEGNO DI SPESA
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1581 Kb
|
21/12/2018 |
401 |
L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON H GRAVE. PROROGA FINANZIAMENTI PERIODO GENNAIO-APRILE 2019 E RIDISTRIBUZIONE IMPEGNI DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1745 Kb
|
21/12/2018 |
400 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO MMEDIA POINT 2019 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): APPROVAZIONE VERBALE , AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E IMPEGNO DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1827 Kb
|
21/12/2018 |
399 |
PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" 1° ANNUALITA' - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1740 Kb
|
21/12/2018 |
398 |
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2018 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 230,38.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1888 Kb
|
20/12/2018 |
397 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO MEDIA POINT 2019 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): NOMINA COMMISSIONE DI GARA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1787 Kb
|
20/12/2018 |
396 |
L.R.8/99: LEGGI DI SETTORE. IMPEGNO DI SPESA
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1710 Kb
|
19/12/2018 |
395 |
Determinazione a contrarre e prenotazione di spesa per la fornitura di libri da destinare alla biblioteca comunale. Indizione RDO sul MEPA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1886 Kb
|
19/12/2018 |
394 |
Trasporto alunni scuola dell'obbligo A.S. 2018/2019 - Liquidazione fattura N° 12 del 10/12/2018 alla Ditta Autoservizi Nuova Sun Travel S.R.L. di Lula
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1081 Kb
|
19/12/2018 |
393 |
LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER SMALTIMENTO CARCASSA OVINA ALLA DITTA ECOSERDIANA SPA
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1062 Kb
|
19/12/2018 |
392 |
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PERIODO OTTOBRE 2018. CIG. ZCE23482D9
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1119 Kb
|
19/12/2018 |
391 |
Liquidazione di spesa. Manutenzione fotocopiatore Canon IR Advance C3325i. Ditta Olin snc di Piras, Todde &C.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1301 Kb
|
19/12/2018 |
390 |
QUANTIFICAZIONE DEL LIMITE DI SPESA PER PERSONALE ASSUNTO CON FORME FLESSIBILI DI LAVORO EX ART. 9, COMMA 28, D.L. 31/05/2010, N.28, PER GLI ENTI IN REGOLA CON L'OBBLIGO DI RIDUZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE ART. 1, CC. 557 E 562, L.296/2006
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
2712 Kb
|
19/12/2018 |
389 |
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SOMME A TITOLO DI CORRISPETTIVO DALLA VENDITA OCCASIONALE DEL LIBRO "ONANIE: STORIA, ARCHEOLOGIA E ARTE DI UNA COMUNITA'".
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1404 Kb
|
19/12/2018 |
388 |
LIQUIDAZIONE 2° SAL ALL'IMPRESA ORTU GIUSEPPE DEI LAVORI DEL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1368 Kb
|
18/12/2018 |
387 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1748 Kb
|
18/12/2018 |
386 |
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2017/2018: IMPEGNO DI SPESA
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1271 Kb
|
18/12/2018 |
385 |
Aggiudicazione RDO n° 2165519 Me.Pa. fornitura libri per la biblioteca comunale.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1240 Kb
|
18/12/2018 |
384 |
P.L.U.S.:GESTIONE ASSOCIATA SAD+SET 2018. IMPEGNO DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1586 Kb
|
17/12/2018 |
383 |
POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO NISSAN TARGATO BP757KP. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. ZB226593EE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1792 Kb
|
14/12/2018 |
382 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA CO.ME.SAR. DELLA GARA D'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO - 2° LOTTO
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1023 Kb
|
14/12/2018 |
381 |
LIQUIDAZIONE ONORARI ALL’ING. SALVATORE MARIO SANNIO PER IL 2° SAL DELLA DIREZIONE LAVORI PER L’ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE ONANÌ SUL RIO LAERRU
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1382 Kb
|
14/12/2018 |
380 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 2° SAL DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE SUL RIO LAERRU ALL’IMPRESA SARDA COGE
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1447 Kb
|
14/12/2018 |
379 |
PAGAMENTO BOLLETTE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
2572 Kb
|
14/12/2018 |
378 |
Liquidazione di spesa.Fornitura materiale per la riparazione di attrezzature. Ditta Edil Moro srl
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1096 Kb
|
14/12/2018 |
377 |
Liquidazione di spesa. Fornitura materiale per lavori di manutenzione delle strade comunali. Ditta Edil Moro srl
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1087 Kb
|
14/12/2018 |
376 |
Liquidazione di spesa. Fornitura materiale per lavori di manutenzione delle aree verdi. Ditta M.C.N. di Boe Nina & c.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1129 Kb
|
13/12/2018 |
374 |
Liquidazione di spesa. Fornitura materiale per manutenzione scuola dell'infanzia. Ditta Alfe srl - Nuoro
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1115 Kb
|
13/12/2018 |
373 |
SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2018/2019 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1672 Kb
|
13/12/2018 |
372 |
SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2017/2018 – 2018/2019 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): LIQUIDAZIONE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1402 Kb
|
13/12/2018 |
371 |
L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
2023 Kb
|
13/12/2018 |
370 |
PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" 1° ANNUALITA' - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO - NOVEMBRE 2018
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1644 Kb
|
12/12/2018 |
369 |
LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO DITTA BARONIA VERDE PER LA GESTIONE DEL CANTIERE
OCCUPAZIONALE
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1281 Kb
|
12/12/2018 |
368 |
LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALL’IMPRESA PER I LAVORI DEL COMPLETAMENTO DI RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO DIMENSIONALE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE VIA FUNTANA MANNA VIA GENOVA - I° LOTTO
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1713 Kb
|
11/12/2018 |
367 |
Liquidazione di spesa. Assistenza predisposizione documenti Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 4.3 – Tipo intervento 4.3.1 Bando 2017 - Ditta Impresa Verde Nuoro srl
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1557 Kb
|
11/12/2018 |
366 |
Liquidazione di spesa. Assistenza predisposizione documenti Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Sottomisura 7.6 – Tipo di intervento 7.6.1. Ditta Impresa Verde Nuoro srl
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1573 Kb
|
11/12/2018 |
365 |
Liquidazione di spesa. Manutenzione automezzo Piaggio Porter targa EJ399BZ.- Ditta Dore Pasquale
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1413 Kb
|
11/12/2018 |
364 |
Liquidazione di spesa. Manutenzione FIAT Grande Punto Targato DF272FH - Ditta Orunesu Giacomo
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
756 Kb
|
11/12/2018 |
363 |
Liquidazione di spesa.Acconto attività di Educazione ambientale natale 2018. Ditta Veranu s.a.s. di Porcu Rufina & C.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1188 Kb
|
11/12/2018 |
362 |
Liquidazione di spesa. Fornitura del carburante per autotrazione per gli automezzi comunali. Ditta Momo Service
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1254 Kb
|
11/12/2018 |
361 |
LL.RR. N. 6 & 9/2004: PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/2018- 30/12/2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1893 Kb
|
10/12/2018 |
360 |
VERSAMENTO SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE DI BITTI PER REGISTRAZIONE ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA SENTENZA CIVILE N.000000006/2018 DEL 18/05/2018 EMESSA DAL TAR SARDEGNA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1640 Kb
|
07/12/2018 |
359 |
Impegno di spesa. fornitura materiale di cancelleria. Ditta MyO S.p.A.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
2836 Kb
|
07/12/2018 |
358 |
Inserzione estratto bando di concorso per aggiornamento graduatoria assegnazione alloggi popolari. Affidamento alla Società A. MANZONI & C. S.p.A.. Liquidazione di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
87 Kb
|
07/12/2018 |
357 |
Adesione al progetto TRAMAS relativo alla proposta per la realizzazione di progetti di educazione all’ambiente e alla sostenibilità ambientale. Liquidazione di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
909 Kb
|
07/12/2018 |
356 |
PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU" 2018-2020: LIQUIDAZIONE NOVEMBRE - DICEMBRE 2018
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1800 Kb
|
07/12/2018 |
355 |
Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di libri per la biblioteca comunale tramite procedura RDO su MEPA CIG ZE326288EB.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
177 Kb
|
|
|
Disciplinare di gara |
|
|
|
150 Kb |
06/12/2018 |
354 |
Impegno di spesa. Fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali. Ditta Momo Service
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1556 Kb
|
06/12/2018 |
353 |
Impegno di spesa. Fornitura materiale per manutenzione scuola dell'infanzia. Ditta Alfe srl - Nuoro
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1445 Kb
|
06/12/2018 |
352 |
L.R. N. 27/1983: PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI. 2 ° LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1873 Kb
|
06/12/2018 |
351 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore del soggetto Vodafone Italia Spa per il servizio di telefonia mobile, fissa e trafficodati delle utenze comunali. Periodo 24 SETTEMBRE 2018 - 23 NOVEMBRE 2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
107 Kb
|
06/12/2018 |
350 |
SPESE POSTALI PER IL PERIODO DI SETTEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. ZCE23482D9.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
88 Kb
|
06/12/2018 |
349 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER INCARICO DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
97 Kb
|
05/12/2018 |
348 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate allo Stato - Periodo dal 01/11/2018 al 30/11/2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
2177 Kb
|
05/12/2018 |
347 |
RIVERSAMENTI AL COMUNE DI OME DI INTERESSI DA AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2015 INCOMPETENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
147 Kb
|
05/12/2018 |
346 |
Impegno di spesa. fornitura materiale per la riparazione di attrezzature Ditta Edil Moro srl
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1382 Kb
|
04/12/2018 |
345 |
Affidamento fornitura materiali per gli uffici alla ditta MYO S.r.l. - Impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
2540 Kb
|
04/12/2018 |
344 |
L.R. N. 27/1983: PROVVIDENZE A FAVORE D5EI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1840 Kb
|
03/12/2018 |
343 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1° SAL PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA SAN BACHISIO GALLÈ
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
118 Kb
|
30/11/2018 |
342 |
Regolamento europeo privacy UE/2016/679 - General Data Protection Regulatio (GDPR). Rimborso spese Unione dei Comuni del Mont'Albo.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1676 Kb
|
30/11/2018 |
341 |
Impegno di spesa. Noleggio e installazione luminarie nalizie - Ditta Sardinian Light di Sanna Ilaria
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1644 Kb
|
30/11/2018 |
340 |
Impegno di spesa. Attività di Educazione Ambientale Natale 2018 - Società Veranu sas di Porcu Rufina & C.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1570 Kb
|
30/11/2018 |
339 |
Impegno spesa e contestuale liquidazione al Comune di Siniscola per concorso spese fitto locali Centro Servizi per il Lavoro.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1171 Kb
|
30/11/2018 |
338 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per partecipazione a seminario di aggiornamento professionale organizzato dall’ANUSCA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
886 Kb
|
29/11/2018 |
337 |
Impegno di spesa. Manutenzione fotocopiatore Canon IR Advance C3325i. Ditta Olin snc
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
118 Kb
|
29/11/2018 |
336 |
L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1866 Kb
|
29/11/2018 |
335 |
Impegno di spesa. Manutenzione autoveicolo Piaggio Porter targato EJ399BZ. Ditta Dore Pasquale
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1698 Kb
|
29/11/2018 |
334 |
LL.RR. N. 6 & 9/2004: PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/2018- 30/11/2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1898 Kb
|
29/11/2018 |
333 |
LL.RR. N. 6 & 9/2004: PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. PRESA IN CARICO BENEFICIARIO
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1103 Kb
|
29/11/2018 |
332 |
Impegno di spesa. Manutenzione autoveicolo Fiat Grande Punto DF272FH. Ditta Officina Orunesu Giacomo
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
152 Kb
|
28/11/2018 |
331 |
Liquidazione di spesa. Fornitura materiale necessario per eseguire degli interventi di manutenzione negli edifici comunali e nel cimitero comunale. Ditta Boe& Marreddu snc
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1490 Kb
|
28/11/2018 |
330 |
APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA GARA D'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO - 2° LOTTO
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1309 Kb
|
27/11/2018 |
329 |
L.R. N. 20/1997: PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI CON DISTURBO MENTALE. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/10/2018- 31/12/2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1892 Kb
|
27/11/2018 |
328 |
LL.RR. N. 11/1985 E N. 43/1993: PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/09/2018 - 30/11/2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1752 Kb
|
27/11/2018 |
327 |
L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE - OTTOBRE 2018
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
2094 Kb
|
26/11/2018 |
326 |
LIQUIDAZIONE ONORARI PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DEL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1086 Kb
|
23/11/2018 |
324 |
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2017/2018: APPROVAZIONE GRADUATORIE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1347 Kb
|
22/11/2018 |
323 |
AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2018. L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 – L.23.12.1998, N. 448 – DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N. 63. PUBBLICAZIONE AVVISO E MODELLO DI DOMANDA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
2035 Kb
|
22/11/2018 |
322 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
116 Kb
|
22/11/2018 |
321 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO MEDIA POINT 2019 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): APPROVAZIONE AVVISO E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
2018 Kb
|
22/11/2018 |
320 |
Trasporto alunni scuola dell'obbligo A.S. 2018/2019 - Liquidazione fattura N° 9 del 15/11/2018 alla Ditta Autoservizi Nuova Sun Travel S.R.L. di Lula
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1029 Kb
|
22/11/2018 |
319 |
Inserzione estratto bando di concorso per aggiornamento graduatoria assegnazione alloggi popolari. Affidamento alla Società A. MANZONI & C. S.p.A.. Impegno spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
135 Kb
|
20/11/2018 |
318 |
LIQUIDAZIONE 1° SAL ALL'IMPRESA ORTU GIUSEPPE DEI LAVORI DEL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
110 Kb
|
20/11/2018 |
317 |
APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO, E RELATIVO MODULO DI DOMANDA, PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER IL S.I.I. A FAVORE DEI TITOLARI DI UTENZE IDRICHE AD USO DOMESTICO – BONUS IDRICO 2017.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1804 Kb
|
19/11/2018 |
316 |
ABBANOA S.P.A.. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE IN DATA 08.11.2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1419 Kb
|
16/11/2018 |
314 |
Impegno di spesa. Fornitura materiali vari per pulizie e disinfestazioni. Ditta Claudio Coda - Bitti
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
116 Kb
|
16/11/2018 |
313 |
Impegno di spesa. Fornitura materiali edili per manutenzione strade comunali. Ditta Edil Moro srl - Lula
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
112 Kb
|
16/11/2018 |
312 |
Impegno di spesa. Fornitura materiali per manutenzioni aree verdi. Ditta M.C.N. sas di Boe Nina e c. - Lula
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1438 Kb
|
16/11/2018 |
311 |
Impegno spesa e contestuale liquidazione per inserzione sul BURAS – codice pratica n. 30526.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
128 Kb
|
15/11/2018 |
310 |
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL’OBBLIGO A.S. 2018/2019: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
173 Kb
|
15/11/2018 |
309 |
Impegno di spesa. Fornitura materiali per manutenzione edifici comunali e cimitero comunale. Ditta Boe& Marreddu
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
156 Kb
|
12/11/2018 |
308 |
Liquidazione di spesa Compagnia Barracellare di Onanì - Servizio di vigilanza antincendio, compreso il servizio di sfalcio della vegetazione infestante dai lati delle strade e all’interno di aree di pertinenza Comunale.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
110 Kb
|
09/11/2018 |
307 |
ATTIVITA' SOCIO CULTURALI 2018. LIQUIDAZIONE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
107 Kb
|
09/11/2018 |
306 |
L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - OTTOBRE 2018
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
168 Kb
|
08/11/2018 |
305 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1794 Kb
|
07/11/2018 |
304 |
Servizio di Segreteria Comunale – Liquidazione indennità di scavalco in favore del Dott. Falchi Gianfranco.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
2060 Kb
|
07/11/2018 |
303 |
Impegno di spesa per smaltimento carcassa ovina .
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
105 Kb
|
05/11/2018 |
301 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA - DITTA TESTONI S.R.L.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
156 Kb
|
02/11/2018 |
300 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate allo Stato - Periodo dal 01/10/2018 al 31/10/2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
2077 Kb
|
31/10/2018 |
299 |
Liquidazione di spesa. 1°SAL Lavori di "Adeguamento e messa in sicurezza ponte Onanì sul rio Laerru"
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1358 Kb
|
31/10/2018 |
298 |
Approvazione ruolo pascolo anno 2016.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1135 Kb
|
29/10/2018 |
297 |
Seminario di aggiornamento professionale – Autorizzazione partecipazione dipendente Antonietta Canale. Impegno di spesa. (CIG Z2C2585F6F )
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1179 Kb
|
29/10/2018 |
296 |
Approvazione ruolo TARI (Tassa sui Rifiuti) – Esercizio 2017
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1449 Kb
|
29/10/2018 |
295 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della ditta MYO S.R.L.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1029 Kb
|
26/10/2018 |
294 |
Liquidazione di spesa. Fornitura straordinaria temporanea energia elettrica Manifestazione "Autunno in Barbagia" - Servizio Elettrico Nazionale
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1641 Kb
|
23/10/2018 |
293 |
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL III TRIMESTRE 2018 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 692,09.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1543 Kb
|
22/10/2018 |
292 |
VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AGLI STANZIAMENTI CORRELATI (ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT.B), D.LGS. 267/2000).
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1889 Kb
|
20/10/2018 |
291 |
LIQUIDAZIONE ONORARI ALL’ING. SALVATORE MARIO SANNIO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER L’ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE ONANÌ
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1342 Kb
|
19/10/2018 |
289 |
Liquidazione di spesa Fornitura carburante automezzi comunali - ditta MoMo Service di Alessandro Zidda
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1235 Kb
|
19/10/2018 |
288 |
Liquidazione di spesa Servizio pulizie edifici comunali - Ditta Satta Francesca Dionigia
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1517 Kb
|
19/10/2018 |
287 |
Tassa sui rifiuti. Rimborso somme per gli anni 2013, 2014 e 2015 e ricalcolo per l’anno 2016.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1535 Kb
|
19/10/2018 |
286 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della Compagnia Barracellare per servizio d'ordine pubblico svolto in occasione dell'evento "Autunno in Barbagia".
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
890 Kb
|
18/10/2018 |
285 |
SOGGIORNO ANZIANI 2018: LIQUIDAZIONE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1264 Kb
|
17/10/2018 |
284 |
Liquidazione di spesa Abbonamento Banca dati Formula EDK Full - Ditta MYO S.p.A.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1440 Kb
|
17/10/2018 |
283 |
Servizio di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Liquidazione spesa per saldo anticipazioni al comune di Bitti per gli anni 2016 e 2017.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1913 Kb
|
16/10/2018 |
315 |
Liquidazione di spesa. Fornitura combustibile per riscaldamento. Ditta Testoni srl - Sassari
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
112 Kb
|
16/10/2018 |
282 |
Impegno di spesa Fornitura carburante per autotrazione - Ditta Momo Service di Alessandro Zidda
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1556 Kb
|
16/10/2018 |
281 |
Trasporto alunni scuola dell'obbligo A.S. 2018/2019 - Liquidazione fattura N° 7 del 03/10/2018 alla Ditta Autoservizi Nuova Sun Travel S.R.L. di Lula
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
949 Kb
|
16/10/2018 |
280 |
PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU": APPROVAZIONE GRADUATORIA E MODELLO RA CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
150 Kb
|
15/10/2018 |
279 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO DITTA BARONIA VERDE PER LA GESTIONE DEL CANTIERE OCCUPAZIONALE
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1226 Kb
|
15/10/2018 |
278 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della Pro Loco per l'organizzazione dell'evento Autunno in Barbagia.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
798 Kb
|
15/10/2018 |
277 |
L.R. N.22/2017, ART. 1, COMMA 16 – AIUTI IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE PER FRONTEGGIARE I DANNI CAUSATI NEL CORSO DEL 2017 E FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2018, DALLA DIFFUSIONE DELLA FEBBRE CATARRALE: LIQUIDAZIONE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1905 Kb
|
12/10/2018 |
276 |
LIQUIDAZIONE SALDO ALLA SOCIETÀ DENERGIA S.R.L. PER LA REDAZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE AI CONTRIBUTI DEL PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2014-2019 – STRATEGIA 2.1 “IL SISTEMA DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO E DE
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1262 Kb
|
12/10/2018 |
275 |
LIQUIDAZIONE AL DOTT. GEOL. ROBERTO TOLA DEL SECONDO ACCONTO DEGLI ONORARI RELATIVI ALLO STUDIO DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 2 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI ESTESO A TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI ONANI
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1264 Kb
|
12/10/2018 |
274 |
Servizio di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell’anno 2018 – Liquidazione spesa per acconto anticipazioni al Comune di Bitti.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1459 Kb
|
12/10/2018 |
273 |
L.R. N.22/2017, ART. 1, COMMA 16 – AIUTI IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE PER FRONTEGGIARE I DANNI CAUSATI NEL CORSO DEL 2017 E FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2018, DALLA DIFFUSIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE) E DELIBERAZIONE DELLA G.R
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
2774 Kb
|
08/10/2018 |
272 |
Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di libri per la biblioteca comunale tramite procedura RDO su MEPA CIG Z782453FD9.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
263 Kb
|
|
|
Disciplinare di gara |
|
|
|
247 Kb |
|
|
Patto di integrità |
|
|
|
197 Kb |
08/10/2018 |
271 |
SPESE POSTALI PERIODO 01/07/2018 - 31/08/2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
CIG. ZCE23482D9
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1252 Kb
|
08/10/2018 |
270 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore del soggetto Vodafone Italia Spa per il servizio di telefonia mobile, fissa e traffico dati delle utenze comunali. Periodo 24 luglio 2018 - 23 settembre 2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1284 Kb
|
08/10/2018 |
269 |
LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO MODULO 770/2018.
CIG. Z7024B598A
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1178 Kb
|
06/10/2018 |
268 |
Impegno di spesa servizi di comunicazione elettronica fissa e mobile (voce/dati) - Ditta Vodafone Italia S.p.A.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1966 Kb
|
05/10/2018 |
267 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della ditta MYO S.R.L.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
993 Kb
|
01/10/2018 |
266 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate allo Stato - Periodo dal 16/09/2018 al 30/09/2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
2098 Kb
|
26/09/2018 |
265 |
Rilegatura registri di stato civile anno 2017. Liquidazione fattura n. 28/24.09.2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
878 Kb
|
26/09/2018 |
264 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per adesione al XXX Festival Internazionale Nuoro Jazz.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
766 Kb
|
26/09/2018 |
263 |
Evento Autunno in Barbagia - Impegno spesa per attivazione servizio d'ordine pubblico.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1479 Kb
|
26/09/2018 |
262 |
Realizzazione feste. Impegno spesa e contestuale liquidazione.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1724 Kb
|
26/09/2018 |
261 |
Impegno di spesa per organizzazione evento Autunno in Barbagia.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1133 Kb
|
26/09/2018 |
260 |
Fornitura fogli registri di stato civile anno 2019. Liquidazione fattura n. 14252
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
871 Kb
|
26/09/2018 |
259 |
Incarico legale per promuovere appello presso il Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 488/2012 Reg. Ric e n. 440/2018. Liquidazione fattura n. 6 del 09/08/2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
939 Kb
|
25/09/2018 |
258 |
L.R. N. 20/1997: PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI CON DISTURBO MENTALE. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/08/2018- 30/09/2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1917 Kb
|
24/09/2018 |
257 |
S.E.T. : ATTIVITA' DI ANIMAZIONE ESTIVA 2018: LIQUIDAZIONE
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1313 Kb
|
24/09/2018 |
256 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AGGIORNAMENTO DI ALCUNI PROGRAMMI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
980 Kb
|
24/09/2018 |
255 |
Liquidazione di spesa. Fornitura energia elettrica allaccio straordinario e temporaneo per la manifestazione" 30esima edizione del Seminario di Nuoro Jazz"- Servizio Elettrico Nazionale
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
126 Kb
|
24/09/2018 |
254 |
Affidamento fornitura materiali per gli uffici alla ditta MYO S.r.l. - Impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
2278 Kb
|
22/09/2018 |
253 |
Impegno di spesa Abbonamento Banca dati Formula EDK Full - Ditta MYO S.p.A.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
2218 Kb
|
20/09/2018 |
252 |
Impegno di spesa. Assistenza alla predisposizione della domanda "Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Sottomisura 7.6 – Tipo di intervento 7.6.1 Bando 2018"
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
154 Kb
|
20/09/2018 |
251 |
Impegno di spesa. Fornitura straordinaria temporanea energia elettrica - Manifestazione "Autunno in Barbagia" - Servizio Elettrico Nazionale
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1486 Kb
|
18/09/2018 |
250 |
LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALL’IMPRESA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE SUL RIO LAERRU
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1569 Kb
|
18/09/2018 |
249 |
APPROVAZIONE ESITO SORTEGGIO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - 2 LOTTO
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
961 Kb
|
18/09/2018 |
248 |
SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2018/2019 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1824 Kb
|
18/09/2018 |
247 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate allo Stato - Periodo dal 01/09/2018 al 15/09/2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
2276 Kb
|
17/09/2018 |
246 |
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2017/2018: APPROVAZIONE BANDO, MODULISTICA E APERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1109 Kb
|
17/09/2018 |
245 |
POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO MERCEDES BENZ TARGATO FE625AF. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1431 Kb
|
13/09/2018 |
243 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO GESTIONE CANTIERE OCCUPAZIONALE
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
2051 Kb
|
05/09/2018 |
241 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato - Periodo dal 01/08/2018 al 31/08/2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
2199 Kb
|
04/09/2018 |
240 |
Applicazione C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali 21 maggio 2018 - Triennio 2016/2018 - Liquidazione degli emolumenti arretrati.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
9199 Kb
|
04/09/2018 |
239 |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO E SMATIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URANI NELL' ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1670 Kb
|
03/09/2018 |
238 |
Liquidazione di spesa. EGAS Quota Consortile annualità 2017
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1767 Kb
|
03/09/2018 |
237 |
SOGGIORNO ANZIANI 2018: AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1403 Kb
|
03/09/2018 |
236 |
Liquidazione di spesa. Quota consortile EGAS 2018
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1734 Kb
|
03/09/2018 |
235 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL’OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2018/2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1768 Kb
|
31/08/2018 |
234 |
RIVERSAMENTO A COMUNI DI INCASSI IMU E TARI INCOMPETENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1807 Kb
|
28/08/2018 |
233 |
LL.RR. N. 11/1985 E N. 43/1993: PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/07/2018 - 31/08/2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1607 Kb
|
24/08/2018 |
232 |
Acquisto modulo sw dichiarazione fiscale Mod. 770-2018. Assunzione impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1605 Kb
|
24/08/2018 |
231 |
Impegno di spesa e liquidazione tassa di circolazione veicoli di proprietà comunale.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1329 Kb
|
24/08/2018 |
230 |
Impegno di spesa e liquidazione tassa di circolazione veicoli di proprietà comunale.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1340 Kb
|
24/08/2018 |
229 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI E SERVIZI COMUNALI.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1620 Kb
|
24/08/2018 |
228 |
Impegno di spesa. Fornitura temporanea e straordinaria di energia elettrica per la 30esima edizione della manifestazione "Nuoro Jazz"
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
132 Kb
|
23/08/2018 |
227 |
L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 11.04.2015, N. 5 - ART. 27, L. 23.12.1998, N. 448. AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2017. LIQUIDAZIONE
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1364 Kb
|
17/08/2018 |
226 |
Impegno di spesa Quota Consortile EGAS annualità 2018
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1740 Kb
|
11/08/2018 |
225 |
IMPEGNO SPESA PER LA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO DELLA STRADA SAN BACHISIO GALLE’
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1603 Kb
|
11/08/2018 |
224 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE SANTU GORME
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1252 Kb
|
09/08/2018 |
223 |
SPESE POSTALI PERIODO GIUGNO 2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG ZCE23482D9
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1003 Kb
|
08/08/2018 |
221 |
CONTRIBUTO UNIFICATO PER L' ISCRIZIONE A RUOLO DELL'APPELLO CONTRO LA SENTENZA DEL TAR SARDEGNA N.440/2018. IIMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1694 Kb
|
06/08/2018 |
222 |
Servizio trasporto alunni scuola dell’obbligo A.S. 2018 – 2019. Approvazione Verbale di gara ed aggiudicazione provvisoria.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
157 Kb
|
06/08/2018 |
220 |
Liquidazione di spesa. Servizio di Amministratore del Sistema Informatico Comunale - Ditta Mani Stabili
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1201 Kb
|
06/08/2018 |
219 |
Liquidazione di spesa.Consulenza tecnica per il trasferimento degli usi civici di una parte di terreni comunali. Dott. Agr. Filippo Monni
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1214 Kb
|
06/08/2018 |
218 |
LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALL’IMPRESA PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA SAN BACHISIO GALLÈ
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1552 Kb
|
04/08/2018 |
217 |
IMPEGNO SPESA PER L'AGGIORNAMENTO DI ALCUNI PROGRAMMI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
106 Kb
|
02/08/2018 |
216 |
Interventi di miglioramento pascolo nel territorio del Comune di Onanì. Liquidazione di spesa Onorari di Direzione lavori, contabilità finale e sicurezza in fase esecuzione - Dott. Agr. Salvatore Nolis
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
154 Kb
|
02/08/2018 |
215 |
Liquidazione di spesa: Revisione periodica automezzi Piaggio Porter targato EJ399BZ - Fiat Ducato targato EV788SN - Officina autorizzata Catta Giuseppe srl
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1443 Kb
|
01/08/2018 |
214 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore del soggetto Vodafone Italia Spa per il servizio di telefonia mobile, fissa e trafficodati delle utenze comunali. Periodo 24 maggio 2018 - 23 luglio 2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
834 Kb
|
01/08/2018 |
213 |
Costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
266 Kb
|
31/07/2018 |
212 |
ATTIVITA' SOCIO CULTURALI 2018. AFFIDAMENTO ALLA PRO LOCO E IMPEGNO DI SPESA
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1229 Kb
|
31/07/2018 |
211 |
PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - 2017: LIQUIDAZIONE GIUGNO 2018
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1644 Kb
|
31/07/2018 |
210 |
PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" 1° ANNUALITA' - PRESA ATTO AVVIO E IMPEGNO DI SPESA
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1818 Kb
|
31/07/2018 |
209 |
SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2017/2018 – 2018/2019 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1283 Kb
|
31/07/2018 |
208 |
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2017/2018 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1273 Kb
|
31/07/2018 |
207 |
Impegno di spesa per fornitura fogli registri stato civile 2019
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1094 Kb
|
30/07/2018 |
206 |
PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU": APPROVAZIONE AVVISO E APERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1221 Kb
|
30/07/2018 |
205 |
L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE GIUGNO 2018
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1693 Kb
|
30/07/2018 |
204 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ABBANOA S.P.A. DELLE FATTURE EMESSE IN DATA 28.06.2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
111 Kb
|
30/07/2018 |
203 |
Impegno e liquidazione alla ditta Servizio Elettrico nazionale Spa per la fornitura di energia elettrica edifici comunali.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
150 Kb
|
28/07/2018 |
202 |
INDIZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DEL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - 2 LOTTO
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1632 Kb
|
27/07/2018 |
201 |
IMPEGNO SPESA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE SANTU GORME
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
117 Kb
|
26/07/2018 |
200 |
RIVERSAMENTO A COMUNI DI INCASSI IMU E TARI INCOMPETENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
2390 Kb
|
25/07/2018 |
199 |
Spese postali periodo Marzo/Maggio 2018. Liquidazione di spesa - CIG. ZCE23482D9.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1077 Kb
|
24/07/2018 |
198 |
Adesione al XXX Festival Internazionale "Nuoro Jazz". Assunzione impegno di spesa
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1141 Kb
|
24/07/2018 |
197 |
SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2018/2019 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E IMPEGNO DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1934 Kb
|
24/07/2018 |
196 |
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL II TRIMESTRE 2018 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 478,03.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1607 Kb
|
23/07/2018 |
195 |
Liquidazione di spesa Fornitura carburante per automezzi . Ditta Momo Service di Alessandro Zidda
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1355 Kb
|
21/07/2018 |
194 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' DENERGIA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLE RISULTANZE ENERGETICHE PREVISTE DALLA DITTA ENGIE S.P.A. NEGLI INTERVENTI DEL GLOBAL SERVICE
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
112 Kb
|
20/07/2018 |
193 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore del soggetto economico Vodafone Italia S.p.a. per servizio di telefonia mobile, fissa e traffico dati utenze comunali. Periodo: 24 marzo-23 maggio 2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
857 Kb
|
20/07/2018 |
192 |
Servizio di Segreteria Comunale - Liquidazione indennità di scavalco in favore del Dott. Falchi Gianfranco.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
2198 Kb
|
16/07/2018 |
191 |
S.E.T. : ATTIVITA' DI ANIMAZIONE ESTIVA 2018: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1165 Kb
|
12/07/2018 |
190 |
LIQUIDAZIONE SOMME DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DEI LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1395 Kb
|
12/07/2018 |
189 |
LIQUIDAZIONE SOMME DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DEI LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO PASCOLO NEI TERRENI COMUNALI
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1346 Kb
|
12/07/2018 |
188 |
LIQUIDAZIONE SOMME DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DEI LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO DIMENSIONALE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE VIA FUNTANA MANNA VIA GENOVA - I° LOTTO
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1434 Kb
|
12/07/2018 |
187 |
Censimento permanente della popolazione 2018. Nomina personale di staff e dei rilevatori
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1073 Kb
|
12/07/2018 |
186 |
Liquidazione di spesa Servizio assistenza e servizio DOMOS Ditta MEM Informatica srl Nuoro
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1488 Kb
|
12/07/2018 |
185 |
Liquidazione di spesa. manutenzione automezzo Piaggio Porter targato EJ399BZ. Officina Catta Giuseppe srl
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1451 Kb
|
12/07/2018 |
184 |
Liquidazione di spesa Servizio di pulizia edifici comunali - Ditta Satta Francesca Dionigia
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1461 Kb
|
12/07/2018 |
182 |
Impegno di spesa. affidamento incarico nati Tribunale di Nuoro - Comune di Onanì c/Serra Lucia, Serra Maria Caterina e Serra Maurizio, usucapione immobile identificato al F. 24 M. 1304 (ex 28). Avv. Gianluca Bella
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
2223 Kb
|
12/07/2018 |
181 |
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'appalto del servizio Trasporto alunni scuola dell’obbligo A.S. 2018/2019 (art. 36, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016): approvazione avviso e istanza di partecipazione alla manifesta
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
2175 Kb
|
|
|
Manifestazione di interesse servizio trasporto |
|
|
|
843 Kb |
|
|
Modello di Domanda |
|
|
|
96 Kb |
10/07/2018 |
180 |
Impegno e liquidazione di spesa. Imposte e tasse per trascrizione e voltura dei beni immobili trasferiti Contratto di compravendita n° 15/88. Agenzia delle Entrate
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1667 Kb
|
10/07/2018 |
179 |
Impegno di spesa. Adeguamento sito web istituzionale alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali (Art. 13 del GDPR 2016/679) - Ditta MEM Informatica srl - Nuoro
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1593 Kb
|
10/07/2018 |
178 |
L.R. N. 20/1997: PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI CON DISTURBO MENTALE. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/06/2018- 31/07/2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1696 Kb
|
09/07/2018 |
177 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALLA DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A. RELATIVE AL GLOBAL SERVICE – PER IL PERIODO GENNAIO 2018 - GIUGNO 2018
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
3551 Kb
|
06/07/2018 |
176 |
SERVIZIO MEDIA POINT: LIQUIDAZIONE ACCONTO.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1367 Kb
|
06/07/2018 |
175 |
PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - 2017: LIQUIDAZIONE GIUGNO 2018
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1691 Kb
|
05/07/2018 |
174 |
Impegno di spesa. Fornitura carburante automezzi. Ditta Momo Service Lula
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1428 Kb
|
05/07/2018 |
173 |
Liquidazione di spesa. Legge n. 13/1989 Contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1611 Kb
|
05/07/2018 |
172 |
Trasporto alunni scuola dell'obbligo A.S. 2017/2018 - Liquidazione fattura N° 4 del 03/07/2018 alla Ditta Autoservizi Nuova Sun Travel S.R.L. di Lula
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
932 Kb
|
02/07/2018 |
171 |
Impegno di spesa. Manutenzione automezzo Piaggio Porter targato EJ399BZ. Officina Giuseppe Catta srl - Buddusò
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
2004 Kb
|
28/06/2018 |
170 |
L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 11.04.2015, N. 5 - ART. 27, L. 23.12.1998, N. 448. AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2017. APPROVAZIONE GRADUATORIE E IMPEGNO DI SPESA
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1383 Kb
|
27/06/2018 |
169 |
POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO EJ399BZ. LIQUIDAZIONE SPESA.
CIG. Z82242518B.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1206 Kb
|
26/06/2018 |
168 |
Polizza assicurativa veicolo piaggio Porter targato EJ399BZ. Assunzione impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1433 Kb
|
26/06/2018 |
167 |
LL.RR. N. 11/1985 E N. 43/1993: PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/05/2018 - 30/06/2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1584 Kb
|
21/06/2018 |
166 |
SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2018/2019 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): APPROVAZIONE AVVISO E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1903 Kb
|
21/06/2018 |
165 |
SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2017/2018 – 2018/2019 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): LIQUIDAZIONE MESI DI APRILE E MAGGIO 2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1376 Kb
|
18/06/2018 |
163 |
RECEPIMENTO E APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE PER IL TRIENNIO 2016/2018
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
2099 Kb
|
15/06/2018 |
162 |
Incarico legale per promuovere appello presso il Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 488/2012 Reg. Ric e n. 440/2018. Impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
2590 Kb
|
14/06/2018 |
161 |
Impegno spesa e contestuale liquidazione quota annuale di adesione al Consorzio per la Pubblica lettura "S. Satta".
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1272 Kb
|
12/06/2018 |
160 |
APPROVAZIONE NUOVO CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO DELL’INTERVENTO ID 1593-1594-1595, RIPRISTINO DELLA STRADA SAN BACHISIO GALLÈ
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
933 Kb
|
12/06/2018 |
159 |
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2017/2018 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2018
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1330 Kb
|
07/06/2018 |
158 |
Impegno di spesa. Assistenza Servizio DOMOS annualità 2018. Ditta Mem Informatica srl - Nuoro
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1553 Kb
|
07/06/2018 |
157 |
Lavori di manutenzione dell'impianto bando pubblico comunale.Liquidazione di spesa. Ditta Organizzazione Tecnica Commerciale - Selargius
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1340 Kb
|
07/06/2018 |
156 |
Manutenzione ordinaria edifici comunali. Liquidazione di spesa Ditta Moreddu Costruzioni srl
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1187 Kb
|
07/06/2018 |
30 |
Servizio trasporto scolastico 2018/2019. Atto di indirizzo.
|
Giunta |
Segretario Comunale |
|
1362 Kb
|
06/06/2018 |
154 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA AREE VERDI DI MARCO FOIS, CON SEDE A PATTADA DELL'APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO DIMENSIONALE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE VIA FUNTANA MANNA VI
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1068 Kb
|
06/06/2018 |
153 |
Trasporto alunni scuola dell'obbligo A.S. 2017/2018 - Liquidazione fattura N° 3 del 04/06/2018 alla Ditta Autoservizi Nuova Sun Travel S.R.L. di Lula.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
953 Kb
|
06/06/2018 |
152 |
Impegno spesa e contestuale liquidazione per indennità di residenza farmacie rurali - anni 2014, 2015, 2016.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
960 Kb
|
06/06/2018 |
151 |
Prescrizioni regionali antincendi 2018 .Impegno di spesa ed affidamento, alla Compagnia Barracellare, del servizio di sfalcio e di vigilanza antincendio
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1679 Kb
|
05/06/2018 |
150 |
PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - 2017: LIQUIDAZIONE MAGGIO 2018
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1718 Kb
|
04/06/2018 |
149 |
LIQUIDAZIONE FATTURA AL DR. GEOL. GIANLUCA CORRADO, RELATIVA AL SALDO SUGLI ONORARI PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1396 Kb
|
31/05/2018 |
148 |
UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1711 Kb
|
31/05/2018 |
147 |
ACQUISTO BENI DI COSUMO PER PULIZIA LOCALI: LIQUIDAZIONE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1507 Kb
|
28/05/2018 |
146 |
SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2017/2018 – 2018/2019 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): LIQUIDAZIONE MESI DI DICEMBRE 2017, FEBBRAIO E MARZO 2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1660 Kb
|
28/05/2018 |
145 |
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2017/2018 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1466 Kb
|
28/05/2018 |
144 |
L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - MARZO 2018
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
2010 Kb
|
26/05/2018 |
143 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA POMPA DI CALORE NELL'UFFICIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1198 Kb
|
26/05/2018 |
142 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA D'APPALTO DEI LAVORI PER L'ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE SUL RIO LAERRU ALL’IMPRESA SARDA COGE S.R.L. DI VIDDALBA
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
944 Kb
|
24/05/2018 |
141 |
Impegno e liquidazione di spesa acquisto valori bollati .
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1308 Kb
|
24/05/2018 |
140 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
116 Kb
|
23/05/2018 |
139 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLLSYS SRL PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ACCREDITATO AGID. CANONE ANNUALE 2017. CIG. Z691DDFA5E
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
88 Kb
|
23/05/2018 |
138 |
LIQUIDAZIONE SPESE BANCARIE E ARCHIVIAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO - ANNO 2017- CIG ZC40D44562
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
82 Kb
|
22/05/2018 |
137 |
L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - APRILE 2018
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1741 Kb
|
22/05/2018 |
136 |
L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI SOGGETTI CON H GRAVE - ANNUALITA' 2018. IMPEGNO DI SPESA
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1960 Kb
|
21/05/2018 |
135 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E SERVIZI COMUNALI.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
104 Kb
|
19/05/2018 |
134 |
APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA GARA D'APPALTO DEI LAVORI PER L'ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE SUL RIO LAERRU
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1410 Kb
|
18/05/2018 |
133 |
NOMINA SEGGIO DI GARA PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER L'ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE SUL RIO LAERRU
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
845 Kb
|
18/05/2018 |
132 |
Liquidazione competenze all’Avvocato Giovanna Calvisi di Nuoro per consulenza legale.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
60 Kb
|
18/05/2018 |
131 |
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
77 Kb
|
17/05/2018 |
130 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE. SALDO.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
78 Kb
|
15/05/2018 |
129 |
Revisione periodica autoveicoli Fiat Ducato targa EV788SN e Piaggio Porter targa EJ399BZ Impegno di spesa Officina meccanica Catta Giuseppe srl Buddusò
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1545 Kb
|
11/05/2018 |
128 |
Lavori di manutenzione dell'impianto bando pubblico comunale.
Affidamento incarico e impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
145 Kb
|
11/05/2018 |
127 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della ditta ECOSERDIANA S.P.A. per smaltimento carcassa ovina.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
975 Kb
|
10/05/2018 |
126 |
LIQUIDAZIONE SOMME GIA'IMPEGNATE PER GIORNATA DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
974 Kb
|
10/05/2018 |
125 |
LIQUIDAZIONE DI SOMME GIA' IMPEGNATE PER GIORNATA DI APPROFONDIMENTO SULLA NUOVA CONTABILITA' ECONOMICO- PATRIMONIALE
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
972 Kb
|
10/05/2018 |
124 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI ANNO 2018
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1054 Kb
|
10/05/2018 |
123 |
Oneri associativi ANUTEL. Impegno e liquidazione per l'anno 2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
102 Kb
|
10/05/2018 |
122 |
LL.RR. N. 11/1985 E N. 43/1993: PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/2018 - 30/04/2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1491 Kb
|
10/05/2018 |
121 |
L.R. N. 20/1997: PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI CON DISTURBO MENTALE. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/04/2018- 31/05/2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1826 Kb
|
08/05/2018 |
120 |
SERVIZIO MEDIA POINT: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
100 Kb
|
08/05/2018 |
119 |
Trasporto alunni scuola dell'obbligo A.S. 2017/2018 - Liquidazione fattura N° 2 del 26/04/2018 alla Ditta Autoservizi Nuova Sun Travel S.R.L. di Lula
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1048 Kb
|
08/05/2018 |
118 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 52/20 DEL 13/03/2018 RECANTE "L.R. N. 20/1997: PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI CON DISTURBO MENTALE. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/2018- 31/03/2018".
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1414 Kb
|
08/05/2018 |
117 |
PUBBLICAZIONE LIBRO:"ONANIE: STORIA, ARCHEOLOGIA E ARTE DI UNA COMUNITA'. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DOVUTO PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA ALLA PRO LOCO DI ONANI'.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1183 Kb
|
08/05/2018 |
116 |
PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - 2017: LIQUIDAZIONE APRILE 2018
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1811 Kb
|
07/05/2018 |
115 |
RETTIFICA IMPEGNO SPESA SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE - GLOBAL SERVICE
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1666 Kb
|
07/05/2018 |
114 |
L.R. 8/99 LEGGI DI SETTORE: APPROVAZIONE CERTIFICAZIONE ECONOMIE 2017.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1260 Kb
|
05/05/2018 |
113 |
Impegno di spesa. Manutenzione ordinaria edifici comunali. ditta Moreddu costruizioni trasporti srl, Lula.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1473 Kb
|
03/05/2018 |
112 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BOE & MARREDDU s.n.c. PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1093 Kb
|
30/04/2018 |
111 |
Reimputazione parziale dei residui e adempimenti conseguenti (art.3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e p.c. allegato 4/2, punto 9.1).
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1562 Kb
|
30/04/2018 |
110 |
Conti della gestione degli agenti contabili per l'esercizio 2017. Parificazione
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1316 Kb
|
27/04/2018 |
109 |
Registrazione del Contratto Rep. n° 01/2018, trascrizione e voltura dei beni immobili trasferiti, ulteriori imposte e tasse. Impegno e liquidazione di spesa. Agenzia delle Entrate.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1821 Kb
|
27/04/2018 |
108 |
Registrazione del Contratto Rep. n° 02/2018, trascrizione e voltura dei beni immobili trasferiti, ulteriori imposte e tasse. Impegno e liquidazione di spesa. Agenzia delle Entrate.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1822 Kb
|
27/04/2018 |
107 |
Servizio di assistenza, manutenzione e aggiornamento programmi per l'anno 2018 - Impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
2309 Kb
|
24/04/2018 |
106 |
L.R. 23/2005: INTERVENTO PERSONALIZZATO DI ASSISTENZA ECONOMICA. IMPEGNO DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1010 Kb
|
23/04/2018 |
105 |
L. 162/98: PROGETTI PERSONALIZZATI A FAVORE DI SOGGETTI CON H GRAVE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018. APPROVAZIONE FABBISOGNO 2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
96 Kb
|
23/04/2018 |
104 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ARCH. PINNA CARINA MARIA TERESA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE DELL’EDIFICIO COMUNALE
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
81 Kb
|
23/04/2018 |
103 |
Liquidazione di spesa. Revisione periodica autoveicolo Fiat Punto targa DF272FH Ditta Catte Graziano & c. Nuoro
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
90 Kb
|
23/04/2018 |
102 |
Liquidazione di spesa. Manutenzione edifici comunali. Ditta Ghisu Gianluca, Bitti
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
89 Kb
|
20/04/2018 |
101 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOE & MARREDDU PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1147 Kb
|
20/04/2018 |
100 |
Approvazione ruolo TARI (Tassa sui Rifiuti) - Esercizio 2016
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
99 Kb
|
20/04/2018 |
99 |
Spese postali periodi Novembre/Dicembre 2017, Gennaio/Febbraio 2018. Liquidazione di spesa - CIG. ZCE23482D9
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1181 Kb
|
20/04/2018 |
98 |
Applicativo web DA-TEX Fondo - Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della ditta DASEIN S.R.L.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
924 Kb
|
19/04/2018 |
97 |
Liquidazione di spesa. Manutenzione Fotocopiatore Ricoh Mp-c2050. Ditta Olin s.n.c. di Piras, Todde e c. Nuoro
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1355 Kb
|
18/04/2018 |
96 |
Smaltimento carcassa ovina . Impegno di spesa
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1143 Kb
|
17/04/2018 |
95 |
BONUS IDRICO 2016: CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER IL S.I.I. A FAVORE DEI TITOLARI DI UTENZE IDRICHE AD USO DOMESTICO. APPROVAZIONE GRADUATORIA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1820 Kb
|
16/04/2018 |
94 |
L. 162/98: PROGETTI PERSONALIZZATI A FAVORE DI SOGGETTI CON H GRAVE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017. APPROVAZIONE ECONOMIE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1144 Kb
|
13/04/2018 |
93 |
Liquidazione di spesa. Noleggio e installazione luminarie natalizie
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1380 Kb
|
13/04/2018 |
92 |
Rilegatura registri di stato Civile anno 2017. Impegno di spesa
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1122 Kb
|
13/04/2018 |
91 |
Liquidazione di spesa precedentemente impegnata per realizzazione festa di San Bachisio - maggio 2018
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
827 Kb
|
12/04/2018 |
90 |
Registrazione del contratto Rep. n°02/2018, trascrizione e voltura dei beni immobili trasferiti. Impegno e liquidazione di spesa. Agenzia delle Entrate.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1780 Kb
|
12/04/2018 |
89 |
Oneri associativi ASEL. Impegno e liquidazione per l'anno 2018
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
982 Kb
|
12/04/2018 |
88 |
BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 (Vaucher (Iostudio" 2017). APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE AMMISSIBILI.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1852 Kb
|
12/04/2018 |
87 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per quota associativa annuale A.N.U.S.C.A.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
992 Kb
|
12/04/2018 |
86 |
Impegno spesa e contestuale liquidazione all'Associazione Borghi Autentici d'Italia della quota associativa 2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1188 Kb
|
11/04/2018 |
85 |
Commissione Elettorale Circondariale - Impegno e liquidazione delle spese di funzionamento in favore del Comune di Nuoro - Anno 2017
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1126 Kb
|
11/04/2018 |
84 |
Oneri associativi ANCI Sardegna. Impegno e liquidazione anni 2016 e 2018
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1061 Kb
|
10/04/2018 |
83 |
ACQUISTO BENI DI COSUMO PER PULIZIA LOCALI: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1432 Kb
|
10/04/2018 |
82 |
CANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 - 2018: AFFIDAMENTO CONSULENZA E IMPEGNO DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1575 Kb
|
10/04/2018 |
81 |
Registrazione del contratto Rep. n°01/2018, trascrizione e voltura dei beni immobili trasferiti. Impegno e liquidazione di spesa. Agenzia delle Entrate.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1790 Kb
|
10/04/2018 |
80 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore del soggetto economico Vodafone Italia S.p.a. per servizio di telefonia mobile, fissa e traffico dati utenze comunali. Periodi: 2 dicembre 2017-26 gennaio 2018 e 27 gennaio-23 marzo 2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
947 Kb
|
10/04/2018 |
79 |
PUBBLICAZIONE LIBRO:"ONANIE: STORIA, ARCHEOLOGIA E ARTE DI UNA COMUNITA'. AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE GIORNATA ALLA PRO LOCO DI ONANI'.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1223 Kb
|
09/04/2018 |
78 |
LIQUIDAZIONE FATTURA AL DR. GEOL. GIANLUCA CORRADO, RELATIVA AD UN ACCONTO SUGLI ONORARI PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
873 Kb
|
09/04/2018 |
77 |
STAMPA LIBRO:"ONANIE: STORIA, ARCHEOLOGIA E ARTE DI UNA COMUNITA'. LIQUIDAZIONE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1473 Kb
|
09/04/2018 |
76 |
PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - 2017: LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2018
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1754 Kb
|
09/04/2018 |
75 |
LIQUIDAZIONE FATTURA AL DR. GEOL. PIERLUIGI FADDA, RELATIVA AGLI ONORARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE DEL PROGETTO PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA SAN BACHISIO GALLÈ
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
926 Kb
|
09/04/2018 |
74 |
LIQUIDAZIONE ONORARI PER LA REDAZIONE DELLE TRE FASI PROGETTUALI E PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA SAN BACHISIO GALLÈ
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
919 Kb
|
09/04/2018 |
73 |
Impegno di spesa.Revisione e collaudo estintori edifici comunali. Ditta Sardantincendi srl Selargius (CA)
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1438 Kb
|
09/04/2018 |
72 |
Liquidazione di spesa. Accordo di collaborazione per attività di valutazione Immobiliare. Parere di congruità su relazione di stima. Agenzia delle Entrate
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
128 Kb
|
09/04/2018 |
71 |
ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L’ANNO 2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1252 Kb
|
06/04/2018 |
69 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA ORTU GIUSEPPE DELLA GARA D'APPALTO DEI LAVORI DEL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
952 Kb
|
06/04/2018 |
68 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA TICCA & DAGA s.n.c. DELLA GARA D'APPALTO DEI LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA SAN BACHISIO-GALLE'
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
921 Kb
|
06/04/2018 |
67 |
Elezioni Politiche del 4.03.2018. Liquidazione competenze al personale dipendente per lavoro straordinario.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1060 Kb
|
06/04/2018 |
66 |
Elezioni politiche del 04/03/2018. Impegno spesa e contestuale liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1660 Kb
|
29/03/2018 |
65 |
APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA GARA D'APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DI RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO DIMENSIONALE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE VIA FUNTANA MANNA VIA GENOVA - I° LOTTO
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1396 Kb
|
28/03/2018 |
64 |
Impegno di spesa. Servizio di pulizia degli uffici comunali. Ditta Satta Francesca Dionigia
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1493 Kb
|
27/03/2018 |
63 |
Liquidazione di spesa. Attività di collaudo statico di una parte dei lavori di "Ricostruzione e adeguamento dimansionale del sistema di raccolta e collettamento acque bianche via Funtana Manna via Genova I° lotto. Ing. Francesca Murgia
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1688 Kb
|
27/03/2018 |
62 |
MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017: LIQUIDAZIONE
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1254 Kb
|
21/03/2018 |
61 |
APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA GARA D'APPALTO DEI LAVORI DEL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1363 Kb
|
21/03/2018 |
60 |
APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA GARA D'APPALTO DEI LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA SAN BACHISIO-GALLE'
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1333 Kb
|
20/03/2018 |
59 |
L.R. N. 27/1983: PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1751 Kb
|
20/03/2018 |
58 |
LL.RR. 6 & 9/2004: PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2017
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1847 Kb
|
19/03/2018 |
56 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA. ACQUISIZIONE TERRENI AL PATRIMONIO COMUNALE
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1760 Kb
|
19/03/2018 |
55 |
FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 25-18PA DELLA DITTA NOVECENTO SNC DI NUORO (CIG ZE4211F51B)
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1001 Kb
|
15/03/2018 |
54 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA MOMO SERVICE LULA
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1539 Kb
|
14/03/2018 |
53 |
Polizza assicurativa veicolo Fiat GPunto targato DF272FH - Assunzione impegno e liquidazione di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1626 Kb
|
13/03/2018 |
52 |
L.R. N. 20/1997: PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI CON DISTURBO MENTALE. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/2018- 31/03/2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
2020 Kb
|
12/03/2018 |
51 |
Rinnovo quota associativa (A.N.U.S.C.A.) anno 2018. Assunzione impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1662 Kb
|
12/03/2018 |
50 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA REVISIONE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI. DITTA SARDANTINCENDI S.R.L. SELARGIUS
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1551 Kb
|
09/03/2018 |
49 |
Trasporto alunni scuola dell'obbligo A.S. 2017/2018 - Liquidazione fattura N° 8 del 20/02/2018 alla Ditta Autoservizi Nuova Sun Travel S.R.L. di Lula
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
995 Kb
|
08/03/2018 |
48 |
Art. 1 comma 557 L. 311/2014 - Determina di rimborso delle spese di viaggio. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1351 Kb
|
03/03/2018 |
47 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA MOMO SERVICE LULA
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1752 Kb
|
03/03/2018 |
45 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MOREDDU SALVATORE PER GLI SCAVI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE VIE S'ENA, ROMA E FUNTANA MANNA
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
747 Kb
|
03/03/2018 |
44 |
LIQUIDAZIONE FATTURA AL DR. GEOL. GIOVANNI SALVATORE CALIA RELATIVA AGLI ONORARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE DEL PROGETTO PER L’ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE ONANÌ
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
838 Kb
|
03/03/2018 |
43 |
LIQUIDAZIONE ONORARI ALL’ING. SALVATORE MARIO SANNIO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER L’ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE ONANÌ
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
882 Kb
|
03/03/2018 |
42 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’IMPRESA CALIA GEOM. ANTONELLO, RELATIVA AI LAVORI AGGIUNTIVI NELL’INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO DIMENSIONALE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE VIA FUNTANA MANNA VIA GENOVA - I° LOTTO
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
844 Kb
|
02/03/2018 |
41 |
GIORNATA DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI : LE NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018 E DEL DECRETO FISCALE
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1482 Kb
|
01/03/2018 |
40 |
PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - 2017: LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1998 Kb
|
01/03/2018 |
39 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA. SERVIZIO RITIRO RIFIUTI SPECIALI NO PERICOLOSI, CER 080318. DITTA ECO 3R DI BARONE FRANCESCO
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1529 Kb
|
28/02/2018 |
38 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MUNICIPALE. DITTA GHISU GIANLUCA BITTI
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1934 Kb
|
27/02/2018 |
37 |
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2017/2018 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1427 Kb
|
27/02/2018 |
36 |
SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2017/2018 – 2018/2019 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2018
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1315 Kb
|
27/02/2018 |
35 |
L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2017
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1746 Kb
|
27/02/2018 |
34 |
L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1581 Kb
|
26/02/2018 |
33 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA. SERVIZIO PULIZIA LOCALI PALAZZO MUNICIPALE. DITTA SATTA FRANCESCA DIONIGIA
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1553 Kb
|
24/02/2018 |
32 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA. FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA. DITTA TRASPORT S.A.S. DI TAULA V
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1617 Kb
|
21/02/2018 |
31 |
Impegno di spesa e liquidazione tassa di circolazione veicoli di proprietà comunale.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1296 Kb
|
21/02/2018 |
30 |
GIORNATA DI APPROFONDIMENTO SULLA NUOVA CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE PER I DIPENDENTI DELL'UFFICIO FINANZIARIO. IMPEGNO DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1476 Kb
|
20/02/2018 |
29 |
Servizio di Segreteria Comunale - Liquidazione indennità di scavalco in favore del Dott. Falchi Gianfranco.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
2516 Kb
|
20/02/2018 |
28 |
Proroga incarico ex art. 1 comma 557 L. 311/2004 alla D.ssa Spanu Piera e al Geom. Porcu Domenico. Assunzione impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
2266 Kb
|
14/02/2018 |
27 |
IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA. DITTA TRASPORT S.A.S. DI TAULA V. & C.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1976 Kb
|
13/02/2018 |
26 |
RIVERSAMENTO AL COMUNE DI POZZUOLI DI INCASSO ICI INCOMPETENTE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1480 Kb
|
13/02/2018 |
25 |
Incarico revisore dei conti anno 2018. Assunzione impegno di spesa
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1643 Kb
|
13/02/2018 |
24 |
Liquidazione fatture Abbanoa S.P.A. N. 2017000690024821 e 2017000690024826
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1281 Kb
|
13/02/2018 |
23 |
RUOLO PASCOLO 2015
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1188 Kb
|
13/02/2018 |
22 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI E SERVIZI COMUNALI.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
111 Kb
|
13/02/2018 |
21 |
Spese telefoniche Vodafone Italia S.p.A. - Anno 2018 - Impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1146 Kb
|
13/02/2018 |
20 |
Spese postali anno 2018 - Impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1165 Kb
|
13/02/2018 |
19 |
IMPEGNO DI SPESA . REVISIONE AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATO DF272FH PRESSO CENTRO REVISIONE OFFICINA AUTORIZZATA " GRAZIANO CATTE E C. " - NUORO
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1966 Kb
|
10/02/2018 |
18 |
APPROVAZIONE ESITO SORTEGGIO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA D'APPALTO DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DI RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
965 Kb
|
10/02/2018 |
17 |
APPROVAZIONE ESITO SORTEGGIO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA D'APPALTO DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI DEL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
901 Kb
|
10/02/2018 |
16 |
APPROVAZIONE ESITO SORTEGGIO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA D'APPALTO DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA SAN BACHISIO GALLE
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
892 Kb
|
10/02/2018 |
15 |
APPROVAZIONE ESITO SORTEGGIO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA D'APPALTO DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI PER L'ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE SUL RIO LAERRU
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
893 Kb
|
08/02/2018 |
14 |
L.R. 8/99 LEGGI DI SETTORE: APPROVAZIONE PREVISIONE DI SPESA 2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1095 Kb
|
08/02/2018 |
13 |
L.R. N. 27/1983: PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE PERIODO 01/09/2017 - 31/12/2017.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1498 Kb
|
08/02/2018 |
12 |
LL.RR. N. 11/1985 E N. 43/1993: PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/12/2017 - 31/12/2017.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1340 Kb
|
08/02/2018 |
11 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA. ACQUISIZIONE TERRENI AL PATRIMONIO COMUNALE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
1380 Kb
|
08/02/2018 |
10 |
CONTRIBUTI PER LE SPESE DI VIAGGIO PER GLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA MEDIA SUPERIORE ANNO SCOLASTICO 2016/2017: LIQUIDAZIONE
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1179 Kb
|
08/02/2018 |
9 |
L.R. N° 5 /2015 CHE ALL'ART. 29,COMMA 36: LIQUIDAZIONE CONSULENTE DEL LAVORO
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1782 Kb
|
08/02/2018 |
8 |
PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - 2017: LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2018
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1697 Kb
|
05/02/2018 |
7 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per partecipazione alla Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
330 Kb
|
25/01/2018 |
6 |
CORSO DI FORMAZIONE “L’AUTODETERMINAZIONE E IL RISPETTO DELLE SCELTE DELLE PERSONE”. LIQUIDAZIONE
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1161 Kb
|
25/01/2018 |
5 |
APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO, E RELATIVO MODULO DI DOMANDA, PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER IL S.I.I. A FAVORE DEI TITOLARI DI UTENZE IDRICHE AD USO DOMESTICO –
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1607 Kb
|
25/01/2018 |
4 |
Elezioni politiche del 4 marzo 2018. Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione lavoro straordinario. Assunzione impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1515 Kb
|
25/01/2018 |
3 |
CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2017 - PARIFICAZIONE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
1557 Kb
|
23/01/2018 |
2 |
PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - 2017: LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2017
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1018 Kb
|
10/01/2018 |
1 |
Trasporto alunni scuola dell'obbligo A.S. 2017/2018 - Liquidazione fattura N° 7 del 31/12/2017 alla Ditta Autoservizi Nuova Sun Travel S.R.L. di Lula
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
365 Kb
|